Взаимозачет

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Я.

Ответственный за ответ: Грицына Мария (★9.88/10)

Добрый день. В нашей компании есть обороты по сч.60 и 62 с одним и тем же контрагентом. Наша задолженность в их адрес 12 000р., в т.ч. НДС 20%, их задолженность в наш адрес 7 554,40р., в т.ч. НДС 20% (дебиторка) + 4 445,60р. (аванс по другой спецификации). По согласованию сторон проведен взаимозачет задолженности на сумму 12 000р. В результате наш долг закрыт на 12 000р., их долг на 7 554,40р. закрыт, и образовался аванс на сумму 4 445,60р. Программа просит выписать с/ф на аванс на 4 445,60р. Как это сделать технически, если аванс образовался через документ «корректировка долга», а не поступление на расчетный счет?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)
  1. Здравствуйте!

    Чтобы разобраться, почему после Корректировки долга программа предлагает выписать счет-фактуру на аванс, пришлите, пожалуйста:
    ОСВ по счету 60 с отбором по данному контрагенту с расшифровкой по субсчетам, договорам и документам расчетов;
    ОСВ по счету 62 с отбором по этому же контрагенту с расшифровкой по субсчетам, договорам и документам расчетов;
    скриншот документа «Корректировка долга» (шапка + вкладки с задолженностью).
    Это поможет точно понять, кто и кому должен по каждому договору, а также корректно ли сформировался аванс после взаимозачета.

  2. Мария, высылаю.

    1. Спасибо за предоставленные документы. Могли бы еще прислать ОСВ до даты проведения корректировки (10 марта)?

  3. Мария, высылаю.

  4. Сумма оставшейся задолженности после взаимозачета переносится на счет 62.02, и в результате возникает предоплата от покупателя. Поскольку после такой корректировки формируется новый аванс покупателя, на эту сумму необходимо оформить счет-фактуру на аванс.
    Попробовала смоделировать вашу ситуацию в тестовой базе. Из самого документа Корректировка долга счет-фактура на аванс действительно не формируется.
    Однако при выполнении регламентной операции Регистрация счетов-фактур на аванс данная корректировка автоматически учитывается, и счет-фактура на сумму аванса успешно формируется.
    Попробуйте, пожалуйста, выполнить операцию Регистрацию счетов-фактур на аванс датой документа Корректировка долга — 11.03.2026.

  5. Мария, большое спасибо, все получилось!

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.