Доброго дня. Сегодня обнаружили не проведённый документ реализации за декабрь 2025 года. Подскажите пожалуйста, как правильно её провести, период закрыли, НДС сдали. В какой последовательности теперь всё исправить, чтобы подать корректировку по НДС за 4 квартал 2025? НА 19 счёте есть НДС, которым можно перекрыть, чтобы не было доплаты.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, можно ли открыть период, чтобы внести Реализацию для автоматического отражения в НД по прибыли и БФО?
Да, есть. Хотелось бы понимать последовательность действий.
При исправлении ошибок всегда есть нюансы.
Вариант 1
Внести Реализацию 31.12.25. Делаем ручную корректировку Дт/Кт и корректируем, чтобы счет-фактура попала в Доп.лист. (см скрин).
При таком варианте в НД по прибыли и БФО будет автоматически учета Реализация. По НДС сумма отразиться в доп.листе. ДАТА доп.листа будет такая же как дата реализации. Поэтому предлагаю сделать 31 декабря.
На мой взгляд этот вариант проще и удобнее.
Вариант 2
Чтобы дата Доп.листа была текущая, внести Реализацию текущей датой. И далее сделать по алгоритму
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
В примере отчетность уже сдана, у вас нет, 91 не используете, оставляете 90
Думаю этот вариант больше подходит, когда нельзя открыть период для внесения Реализации.
Перед тем как сдать УД по НДС перечислите недоплаченную сумму НДС и пени.
Также обратите внимание, когда ставим флаг Ручная корректировка документ «замораживает». Т.е. восстановление последовательности, перепроведение его не изменят. Из-за чего часто возникают ошибки по зачету аванса и СФ на аванс. Проконтролируйте этот момент.