Добрый день, для ведения учета используем 1С Бухгалтерия КОРП .
В 4 квартале изменился учет Затрат на ремонт основных средств .Как перенести стоимость ОС с 01.01 на 01.05. счет и начисленную амортизации ОС с 02.01 на 02.05,
Комментарии закрыты.
Добрый день, для ведения учета используем 1С Бухгалтерия КОРП .
В 4 квартале изменился учет Затрат на ремонт основных средств .Как перенести стоимость ОС с 01.01 на 01.05. счет и начисленную амортизации ОС с 02.01 на 02.05,
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Перенести ОС на счет 01.05 можно Документ Операция, введенная вручную в 1С
— Д 01.05 К 01.01.
Изменения счета затрат по амортизации оформите документом Изменение отражения амортизации
Как изменить способ отражения в расходах амортизации ОС в 1С?
Вопрос был : начисленную амортизации ОС с 02.01 на 02.05 (перенести сальдо) Если переносить операцией то в последующих проводках 02 не корректно начисляет амортизацию
!!! Перенести ОС на счет 01.05 можно Документ Операция, введенная вручную в 1С
— Д 01.05 К 01.01.
После переноса Операцией , введенная вручную в 1С
— Д 01.05 К 01.01.
Не начисляется амортизация.
Спасибо за уточнение.
Не так изначально поняла вопрос, исправляюсь.
Сальдо по счету 02 переносите Операцией.
Вам необходимо изменить регистр сведений, в котором хранится информация о счете начисления амортизации.
Сведения о счете начисления амортизации хранятся в регистре сведений Счета бухгалтерского учета ОС.
Для корректировки регистра сведений Счета бухгалтерского учета ОС необходимо оформить документ Операция, введенная вручную:
— По кнопке «Еще» и выбираете «Выбор регистров…» ;
— На закладке Регистры сведений ставите флажок Счета бухгалтерского учета ОС.
Указываете ОС, счет учета и счет начисления амортизации.
Проверьте так, пожалуйста. Если не получится, смоделирую пример.
В ваших статьях я нашла информацию что, по сч. 01.05 программа не начисляет амортизацию.
Как тогда корректно отображать Капитализацию чтоб она отразилась в балансе отдельной строкой.
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.05 15 417 103,41
— минус
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.05 -3 032 872,82
Итого по строке: 12 384 230,59
Амортизация в БУ начисляется) в НУ — нет.
ОС со счета 01.01 на 01.05 перенесла документом Операция.
Далее — для корректировки регистра сведений Счета бухгалтерского учета ОС необходимо оформить документ Операция, введенная вручную:
— По кнопке «Еще» и выбираете «Выбор регистров…» ;
— На закладке Регистры сведений ставите флажок Счета бухгалтерского учета ОС.
Но расчет амортизации в БУ происходит некорректно, программа как будто не учитывает один месяц, за который уже была начислена амортизация и из-за этого балансовая стоимость выше. Поэтому в Операцию я еще добавила регистр Параметры амортизации ОС (БУ).
Указала ОС, СПИ, остаточный СПИ и Стоимость для вычисления амортизации.
Но не выходит пока по цифрам желаемого результата, пытаюсь обмануть программу с помощью изменения остаточного СПИ
Попробуйте так же, получится у вас или нет. Я пока продолжу работу с примером.
Добрый день. Делала перенос. Искажает начисление амортизации. Как только появляется 01.05 перестает считать.Может обратится к разработчику. Допишут
этот момент.
У вас при расчете амортизации в БУ не учитывает один месяц?
В НУ — да, перестает считать.
В БУ считает, но не корректно.
Разработчикам можно написать Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Доработка скорей всего займет время.
Пока амортизацию в НУ можно начислять руками.
С другой стороны, если у вас консервация, то в НУ не должно быть амортизации
Консервация и расконсервация основных средств в 1С 8.3 пошагово
У нас не консервация. Объектов более пяти , которые надо отразить на 01.05 с амортизацией 02.05 . Отслеживать начисление на корректность -проблематично.
Нужен способ решить проблему
Спасибо за уточнение.
Тогда конечно удобнее к программистам обратиться и написать в тех.поддержку.
Капитализация- ремонт это отдельный инвентарный номер в ОС . В НУ списывается единоразово, а в БУ -амортизируется . И очень важно корректное отображение.
Получается : Решений нет,а Счета учета есть
Не часто бывают такие обращения, единичные вопросы. Поэтому лучше адресовать запрос разработчикам.