Добрый день- предприятие закупает питание для работников — на сумму питания необходимо начислить НДС и заплатить в бюджет — при помощи операции БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА -это сделать невозможно,так как данная операция предусматривает только лишь передачу товаров,а нам выставляют услугой(питание),Вопрос — начислить НДС можно только лишь простой РЕАЛИЗАЦИЕЙ ,где в контрагентах будет стоять СОТРУДНИКИ или для этого предусмотрена операция Счет-фактура налогового агента???????
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС, услуги по безвозмездному питанию сотрудников
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какими документами отразить учет затрат на бесплатное питание работников в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в нашей организации трудовым договором предусмотрено бесплатное питание работников? Работникам администрации мы доставляем в офис готовые…
- Начисление питания подрядчикам и сотрудникам по ГПХ в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0. ЗУП 3.1. Добрый день. Организация на ОСНО. ООО «Лютик» заключило договор на организацию питания (шведский стол)…
- Оплата за питание сотрудников на р/с ИП при синхронизации с ЗУП, нужна ли ККТ Добрый день, Организация на ОСНО, работаем в 8.3 и ЗУП 3.0. На территории нашего предприятия имеется столовая только для сотрудников,…
- Учёт услуг общепита и заполнение декларации по НДС 7 раздел при льготе по ст.149 в 1С Добрый день. Организация на ОСНО. Имеет право на льготу по НДС по ст. 149 НК п. 2 пп. 5 Услуги…
Статьи по этой теме
- Льготное питание могут освободить от НДФЛ и взносов Источник: ТАСС Информация для: работодателей и работников Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил премьер-министру М. Мишустину освободить от НДФЛ…
- НДФЛ и взносы с компенсаций за питание — разъясняет Минфин Источник: Письмо Минфина от 07.02.2022 N 03-01-10/7881 Информация для: работодателей Минфин разобрал вопросы обложения НДФЛ и страховыми взносами при безвозмездном…
- Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженными на счете 19, и суммами, отраженными по регистру НДС предъявленный. Как исправить такую ошибку?…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 28.10–03.11.2022 Мобилизованным ИП и руководителям дали отсрочку по оплате аренды госимущества Индивидуальным предпринимателям, руководителям и единственным учредителям, ушедшим на службу в…
Добрый день.
В Вашей ситуации можно использовать документ «Отражение начисления НДС». Данный документ специально предназначен для отражения начисления НДС в ручную. Но Вам все таки придется завести сотрудников в качестве контрагента и завести питание сотрудников как услугу в справочнике «Номенклатура».
Если Вам нужно только начислить НДС и отразить его в книге продаж, то на закладке «Главное» не устанавливайте дополнительных галочек.
Документ доступен из меню «Операции» — «Отражение начисления НДС».