Здравствуйте.
Мы начисляем резерв на годовую премию. В декабре 2025 года мы начислили и выплатили годовую премию. Какой должен быть алгоритм закрытия резерва на конец года? Ведь резерва на конец года по премии быть не должно
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В декабре 2025 необходимо провести инвентаризацию резерва. Публикацию высылаю — Инвентаризация резервов на премии
Здравствуйте.
Я не совсем поняла. После инвентаризации нужно перепровести документ отражение зарплаты в бухучете?
Добрый день! Нет, инвентаризация будет последним документом в месяце.
Тогда у меня зависают суммы. По уволенным. Что с этим делать? К тому же я не совсем понимаю, какой способ отражения в инвентаризации выбрать, т.к. у нас нет единого способа отражения по некоторым сотрудникам. Он каждый месяц разный
По уволенным можно списать суммы отдельным документом Резервы по оплате труда с видом операции Списание .
Программа при инвентаризации автоматически определяет способ отражения. Как вариант можно указать способ отражения со счетом 91.02, чтобы доначисление пошло на него, а списание и так автоматически уйдет на 91.01.
У нас же премия должна пойти за счет 96 счета? А вид операции списание будет на расходы?
Проводка при списании: дт96-кт.91.01 (определяется автоматически по отрицательной сумме в документе или при списании), проводка при доначислении дт91.02-кт96 (если 91.02 указан в способе отражения).
А если мне не хватает резерва для премии, как раз по уволенным, тогда как быть? Для меня это важно. У меня ГОЗы. Заказчик проверяет сумму начисления и сумму использования
Здравствуйте!
С наступающим новым годом🎄❤️🎁!
Подскажите ваш вопрос ждет ответа куратора до 12 января? Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!