Здравствуйте, сотрудник ушел в отпуск с 25.09.2025 — 07.10.2025 и после него на период 08-09.10.2025 был в отпуске без сохранения, а 09.10.2025 уволился, отпуск был в аванс, — 4,33 дн, поэтому образовалось сальдо на сумму выплаты — 13 064,22 . Создал корректировку страховых взносов, в отчете \»Анализ взносов в фонды\» за октябрь 2025 итого 0, однако в РСВ за 4 квартал +13 064,22 . Т.е. в результате корректировки вносы за сентябрь уменьшились на эту сумму и перенеслись на октябрь. Есть сомнения, с т.з. учета верна ли такая корректировка и как следствие данные в отчете?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день!
Прошу время на воспроизведение примера
Сергей, уточните пожалуйста, «Создал корректировку страховых взносов«- что означает? Вы Операцией перекинули доходы?
Добрый день.
Создал два документа перерасчет страховых взносов за октябрь с плюсом на сентябрь с минусом. Если их отменить, то корректировка за 9 мес не требуется в РСВ, а за 4 кв в 3 разделе карточка физ. лица подтянулась, но с нулями.
Сергей, спасибо за пояснения
Я верно понимаю, что вы пошли данным путем, чтобы не подавать корректировки?
Но почему? Ведь программа сама все корректно отрабатывает со страховыми, и относит их, если не хватает дохода в прошлый месяц
Перерасчеты в РСВ пример 3
Да. Но в анализе например без перерасчета, в октябре остается минус. Его можно как то убрать ?
Это скрин без Перерасчетов? и без ручных каких то действий?
Программа должна минус сама отнести в сентябрь
Добавьте пожалуйста скрин из Увольнения, где расчет взносов
Да, только перерасчет страходых был
Смотрите, программа все сделал верно, отнесла все в сентябрь
Нам не нужен никакой Перерасчет
Просто подаем корректировку за 9 месяцев, избежать ее не удастся
Если бы у нас был хоть какой то доход мы бы могли еще попробовать перекидывать между месяцами и в рамках квартала, если мы будем сейчас мудрить потом придут проверяющие и все наши «мудрения» найдут, а если сменится бухгалтер, то вообще не найдет концов
У нас не должно быть положительных доходов и взносов в октябре, это не верно
Юлия, добрый день. Уточните пожалуйста, в РСВ за год и по БУ суммы отличаются в документе отражение зарплаты по БУ по этому сотруднику сумма взносов с минусом, что в этом случае делать?
Сергей, добрый день!
Мы не сравниваем РСВ за каждый месяц с оборотами по счету
У нас, если сторно в пределах квартала, то будут идти три месяца РСВ с тремя обротки, если между кварталами, то сдвигаем период сравнения
То есть если сторно сентября, то сентябрь+октябрь+ноябрь с оброткой за эти месяца
Доброе утро. Спасибо!