Добрый день. Мы являемся агентами. Заказчик заказал поиск автомобиля для перевозки груза. Мы нашли перевозчика. Перевозчик отвез не в ту транспортную компанию груз. Заказчик выставил нам претензию на 182 000. Мы с ней согласились. Выплатили деньги. в программе сделала Операция введенная в ручную Д91.02 К76,02 (Заказчик), списание с р/с Д76.02 К51 оплата заказчику. Но тут же выставили встречную претензию перевозчику.. на 178000. Он тоже согласился. Но деньги он нам не будет присылать, а хочет чтобы мы их зачли в счет нашего долга перед ним. Как это отразить в 1с




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день!
Если претензия перевозчику уже отражена, оформите зачет взаимных обязательств в 1С документом «Корректировка долга» с видом операции «Зачет задолженности». Укажите дебиторскую задолженность перевозчика по претензии и вашу кредиторскую задолженность перед ним на 178 000 ₽. Документ автоматически сформирует проводку: Д60/76 К76.02.
Подробно можно почитать здесь:
Документ Корректировка долга в 1С
В том-то и дело что претензия не отражена, не понимаю как ее отразить.
Претензию перевозчику оформите через документ «Операции введённые вручную».
Д76.02 (Перевозчик) К91.01 на сумму 178 000 ₽ — это зафиксирует признание дохода по претензии.
После этого оформите взаимозачёт через документ «Корректировка долга»
Спасибо