Увольнение 30 мая , почему то при расчете начисления за сентябрь вышли с + и с — 1 по Ндфл по некоторым уволенным суммы.Операция НДФл была от 15 июля где убирали пересорт оплаты труда и рк(по обработке).Дата получения дохода там 30 мая.
ПОлучается что в сентябре там расчет происходит только по одной девушке, а в итоге по ндфл в сентябре вышли и другие девушки, и никто естественно на них внимания не обратил. Реорганизовали подразделение это сейчас нужо отчитаться по 6 ндфл есть каша.




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой сейчас вопрос. То, что в учете каша, надо исправлять. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Предлагаю ознакомиться и проверить учета по шагам из статьи: Проверка учета НДФЛ по уволенным .
Вопрос, откуда вдруг появилась разница в рубль по НДФЛ в сентябре, если люди уволены 30 мая?
Программа пересчитала ндфл в разрезе налоговых баз. Такое может еще проявиться и в декабре. Прикладываю ссылку на публикацию Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .
Спасибо большое, ознакомлюсь со статьями, напишу завтра
Пожалуйста! До завтра 🌸
Скажите пожалуйста эта ошибка актуальна?
Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год
На текущих релизах не проверяли. Это нужно будет проверять после обнуления, которые выйдет в конце декабря. Так как поведение программы может еще раз изменится. Уточните, пожалуйста,какая у Вас ситуация?
По одной девушке вывести «хвост» в 1 рубль не получилось (поигрался с последним расчетом, в котором этот рубль Вы ранее «вписали»).
По другой девушке была разница больше рубля (пересорт между рк и оплатой труда в целом верно).Если косяк был в феврале надо подавать корректировки
К сожалению, пока не понимаю что к чему. Предлагаю сначала разобраться с одним сотрудником. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Так же сформировать отчет Сверку НУ и БУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
подскажите обязательно ли подавать корректировки если выявлены ошибки в распределении кбк, или достаточно 6 ндфл годовой корректный отправить?
Смотря какой период нужно скорректировать. Если нужно показать переброску ндфл между КБК за 1 квартал, то в годовом отчете такая переброски никак не отразится. При формировании годового отчета будут ошибки в контрольных соотношениях и нужно подать корректировку.