Есть поступление товара по одной себестоимости. Потом при продаже этого товара себестоимость подтягивается совсем с другого поступления (с прошлого года). Хотя по остаткам на начало текущего года был ноль. Т.е. поступила 1шт.Но при ее продаже с/с списывается с прошлого периода. Где могла быть ошибка? и как это исправить?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 41 на 01 января с максимальной расшифровкой по аналитике.
Возможно, есть незакрытые суммы по Дт и Кт, а в сумме ноль.
Прикрепите дополнительно скрин документа Реализации товара, все вкладки, включая ДтКт.
Скрин учетной политики: Главное — Настройки — Учетная политика.
Наталья, похоже дело в том, что в какой-то момент в течение 2025 года был поставлена настройка «учет по складам». Этот момент я уточняла у помощников по 1С. Как исправить этот момент?
Вот как выглядит ОСВ по 41-ому счету. И таких позиций несколько
Ситуация больше похожа на то, что поступление товара осуществлялось на основной склад.
При реализации склад не выбрали и списали товар в минус.
Уже на 01 января есть расхождение.
Чтобы исправить, можно документом «Операция, введенная вручную» перенести остатки с пустой номенклатуры на основной склад — Дт 41 Кт 41.
Это нужно сделать по всем неверно списанным позициям номенклатуры.
Если ошибка тянется с 2024 и себестоимость товара неверно отражалась уже в прошлом году, то нужно вносить исправления в момент возникновения ошибки.
Посмотрите ОСВ по счету 41 за 2024, когда началось расхождение.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я делаю эту операцию?
Когда делаю операцию на 01.01.25 — на складах всё хорошо — принсткрин №1.
Сама операция — принтскрин №2
Но после операции «закрытие месяца» — вновь появляется минус. принтскрин 3
Что я делаю не так?
Принтскрины прикладываю
И при продаже всё равно «привязывается» старое поступление (старая с/с) — принтскрин 4
Остатки после переноса выровнялись.
После операции нужно было перепровести документ «Реализация товара».
При перепроведении закрытия месяца в целом по всем операциям данные не изменятся.
Как оформлено поступление товара в январе.
Приход на 3 единицы есть без цены, где нет склада, и 1 единица на основной склад.
Приход на 3 единицы был в прошлых периодах, и они соответственно проданы были. Поэтому на 01.01.25 — расхождение по складам, т.к. в 2024 году не было учета по складам.
Я сделала операцию по корректировке этих остатков от 01.01.25 числа. Соответственно остатки, да, выровнялись на 02.01.25 — товара уже нет на остатках. Далее есть поступление на 1 шт. в январе — принтскрин прилагаю. и продажа должна быть уже именно по этому поступлению.
Т.е. мои действия должны быть такими: провожу операцию введенную вручную по корректировке остатка. Далее перепровожу реализацию. Далее закрываю месяц. И должно быть всё хорошо? Верно я поняла?
Верно, алгоритм такой.
Проводите, пожалуйста, только все корректировки в копии базы, когда всё исправим, перенесете в основную базу.
Как сделать копию базы 1С 8.3