НДС, декларация, Журнал полученных и выставленных счетов-фактур

Индивидуальную консультацию запросил Елена *.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Организация-Заказчик заключила договор инвестирования с Организацией -Инвестором на строительство объекта недвижимости. Стройка велась год, Организация-Заказчик заключила договоры с организациями-поставщиками и подрядчиками на работы и услуги, необходимые для возведения объекта. Работы/услуги оказывались в 1, 2, 3, и 4 квартале, соответственно счета-фактуры от поставщиков были разными датами (от января, марта, апреля и т.д..) В 4 квартале объект был готов и Организация-Заказчик выставила сводную счет-фактуру на весь объект, в декларации по НДС указала в разделе 11 » выставленные сч.ф.». Думаем, что полученные счета-фактуры также должны быть в журнале за 4 квартал, с указанием дат выставления сч.ф. поставщиками. Пока что, при вводе полученных сч.ф. , они попадают в периоды соотвествующие их дате выставления подрядчиками- поставщиками (январские в 1квартал, майские во 2-ой и т.д.) Программа видит январскую дату, ставит сч.ф. полученную в 1кв в журнал и отчетом комиссионера пытается также январем перевыставить сч..ф. выданную той же датой. Как сделать, чтобы январский сч.ф. от поставщика попал в журнал полученных сч.ф. в 4 квартал и сводную сч.ф. сделать одну по всем полученным сч.ф. в 4 кв? Как думаете, мы правильно поняли порядок заполнения журналов? Вроде бы, 1с тоже хочет делать входящие и исходящие сч.ф. одним периодом, или нужно входящие по их дате соответственно в одном периоде, а сводную по ее дате — в другом, получается сч.ф полученны идут с разрывом со сводной выставленной сч.ф. ? Может, у Вас были другие коллеги с нашим вопросом, как он решился

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

     

    Уточните, пожалуйста, в какой программе (версии) работаете.

  2. Добрый день! Прилагаем скрины. Входящие сч.ф. отражаются по журналам в разных кварталах по дате составления их поставщиком, 1с не дает на их основе выставить сводную сч.ф.. В нашем случае, речь идет не только о разных кварталах в течение года, по факту — несколько лет, но суть все та же, сначала разными налоговыми периодами сч.ф. входящие, потом по итогу завершения строительства — одна сводная сч.ф.

  3. Спасибо за ожидание.

    Проработала вопрос в части законодательства.

    Компания-застройщик обязана вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 3.1 ст. 169 НК).
    Счета-фактуры и УПД, которые получили от поставщиков по строительству, регистрируются в части 2 журнала.
    Счета-фактуры, выставленные инвестору (сводные), — в части 1 журнала (см. п. 3, 7, 11 Правил ведения журнала учета счетов-фактур).
    Предполагается, что счет-фактуры от поставщиков ведутся в журнале полученных счетов-фактур по фактическим датам их получения.
    Поэтому счет-фактуры в программе отражаются в журнале по фактическим датам их получения.

    Сводный счет-фактуру формируем и передаем инвестору в течение 5 дней после завершения строительства и сдачи объекта. День передачи недвижимости входит в указанный пятидневный срок (Письмо Минфина от 18.10.2018 N 03-07-14/74899).

    К сводному счету-фактуре застройщик должен приложить копии счетов-фактур и первичных документов, полученных от продавцов товаров, работ и услуг (Письма Минфина от 18.10.2011 N 03-07-10/15, ФНС от 12.07.2011 N ЕД-4-3/11248).

    Фактически при получении счетов-фактур от поставщиков до выставления сводного счет-фактуры будет разрыв по времени.

Добавить комментарий