Курсовые разницы

Индивидуальную консультацию запросил Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.94/10)

Добрый день! В прошлом году в сентябре была куплена валюта и банк не сумел отправить платеж, евро вернулись и были проданы банку. Ежемесячно начисляются курсовые разницы на проданную валюту, как положительная так и отрицательная. как исправить, удаляю вручную?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    В момент продажи валюты происходит переоценка валютных остатков по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 271 НК РФ).
    В результате этого возникают курсовые разницы.

    Курсовые разницы на проданную валюту (как положительную, так и отрицательную) не нужно удалять вручную — их необходимо учесть в БУ и НУ, и отразить в программе.
    Ошибки в учёте курсовых разниц могут привести к путанице и претензиям со стороны контролирующих органов.

    В БУ курсовые разницы отражают как прочие доходы или расходы на счёте 91 «Прочие доходы и расходы».
    Дата для пересчёта — 31 декабря, если в организации нет промежуточной отчётности.
    Можно установить и другой период, закрепив его в учётной политике.

    В 2025 году курсовые разницы включаются в налоговую базу по налогу на прибыль только при закрытии задолженности, ежемесячно признавать их не нужно (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ в ред. закона №259-ФЗ).

    Подобрала для вас материал по теме:
    Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3

    Курсовые разницы в БУ и НУ при продаже валюты в 1С

    Продажа валюты в 1С

  2. У нас произошла ошибка в программе. Валюта продана, ее нет, а курсовые разницы программа начисляет и положительную по сч 91,1 и отрицательную по сч.91,2 в одинаковой сумме. в карточке это видно. Начисляет ежемесячно после продажи. если валюты нет, то какие курсовые разницы? или я что-то не понимаю? Как убрать данные начисления?

  3. Для начала посмотрите ОСВ и карточку по счету 57.22 с максимальной аналитикой.
    Показать настройки:
    — вкладка Группировка — поставьте галочки Контрагенты, Валюта, Договоры;
    — вкладка Показатели — галочки БУ и валютная сумма.

    Закрыто ли там сальдо?

    Подробнее можете посмотреть в обсуждении похожей темы:
    Почему начисляются курсовые разницы на нулевое сальдо по счету 57.22 в 1С

Комментарии закрыты.