Добрый день! У нас УСН «доход с НДС 5%». В марте покупатель ошибся и в назначении платежа написал «без НДС». Мы заметили уже в апреле и вернули эту сумму в апреле. Вопрос: какую сумму включить в книгу доходов за 1 квартал 25-без НДС (как в акте/счет-фактуре/счете) или же полностью с НДС, так как деньги поступили от покупателя с назначением «без НДС»?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Екатерина!
В данном случае в марте в КУДиР попадёт вся сумма поступившая на р/счёт.
В апреле в расход.
В случае возврата сумм, ранее полученных в качестве аванса, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.
Материал по теме:
Возврат денежных средств покупателям при УСН в 1С