Организация ведет сложный учет НДС. Ранее возникали ошибки в порядке проведения документов и регламентных операций, т. е. после распределения НДС косвенных расходов проводились документы с выделенным к распределению по видам учета НДС, в связи с чем при подтверждении реализации со ставкой 0% НДС в следующих периодах выделенный во входящих документах НДС и распределенный на этот вид учета не подтягивался в книгу покупок, в связи с чем вносился в книгу покупок вручную, операцией закрывались субконто по видам учета в БУ. В связи с выше изложенным при заполнении книги покупок в текущем периоде регулярно подтягивается уже принятый к вычету НДС.
Подскажите, как и в каких регистрах учета НДС внести исправления, чтоб входящий НДС повторно не подтягивался в вычеты.
Приложение
Добрый день!
Если правильно понимаю, закрывали только по БУ операцией Дт68.02 Кт19, по оборотке 19 счет вроде закрыт, а в документ Формирование записей книги покупок все равно данные прошлых периодов подтягиваются?
По НДС тогда регистр проверить «НДС предъявленный», должно быть две записи по сумме «приход» и «расход». Можно через Функции для технического специалиста найти регистр, данные будут списком. Более удобный вариант построить Универсальный отчет, остатки и обороты (пример во вложении).
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С