Оплата за дочернюю организацию текущих платежей и налогов на возвратной основе в учете обеих организаций в 1С

Вопрос задал Валентина П.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день!
Наша организация оплачивает платежи за свое дочернее предприятие в связи с временными финансовыми трудностями «дочки». Оплаты происходят согласно писем от дочернего предприятия с просьбой сделать оплату на возвратной основе. В том числе, оплачивает ЕНП, арендную плату и другие текущие платежи. Как правильно отразить в 1С Бухгалтерия данные операции у нашего предприятия и у предприятия, за которое мы платим?
Какими документами? Какие проводки?
Заранее благодарим за ответ!

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    1. Перечисление оплаты за организацию третьему лицу.

    Оформите Списание с расчетного счета (Банк и касса — Списание с расчетного счета).
    Заполните документ так же, как при обычной оплате поставщику, указав:

    Получатель — третье лицо, которому фактически перечисляете деньги;
    Счет расчетов/авансов — 76.09.

    2. Перенос задолженности.

    Покупки — Корректировка долга. Вид операции — Перенос задолженности. Перенести — Авансы поставщику. Поставщик (дебитор) — кому платили. Новый поставщик — за кого платили.
    Заполняем по кнопке Заполнить.
    В табличной части в графе Новый договор — заводим Договор, по которому платили (создайте временный договор (например, письмо об уплате). И в графе Новый счет указываем 76.09.
    Чтобы документ заполнился, надо чтобы время документа было позднее, чем у документа Списание с расчетного счета.
    Проводка Д 76.09 за кого платили К 76.09 кому платили.

    3. Возврат долга организацией, за кого платили: Д 51 К 76.09, документ Поступление на расчетный счет. Вид операции Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами.

    4. Организация, за которую произведена оплата третьему лицу, в программе оформляет документ Корректировка долга.

    Покупки — Корректировка долга. Вид операции — Перенос задолженности. Перенести — Задолженность поставщику. Поставщик (кредитор) — кому оплатили задолженность. Новый поставщик — кто оплатил задолженность.
    Заполняем по кнопке Заполнить.
    В табличной части в графе Новый договор — Договор, по которому платили. И в графе Новый счет указываем 76.09.

    5. Перечисление задолженности организацией, за кого платили: Д 76.09 К 51, документ Списание с расчетного счета. Вид операции Прочие расчеты с контрагентами.

    Подробнее в нашем материале:

    Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Документ Корректировка долга в 1С

    Заплатить налоги (сборы, взносы), в т. ч. ЕНП, за плательщика может другое лицо (п. 4 Приложения N 2 к Приказу Минфина от 12.11.2013 N 107н):

    ИНН плательщика (поле «60») — ИНН лица, за которое перечисляется платеж;
    КПП плательщика (поле «102») — КПП лица, за которое перечисляется платеж, либо «0» (для ИП — всегда «0»);
    Плательщик (поле «8») — собственное наименование;
    Назначение платежа (поле «24») — дополнительная информация для идентификации платежа. Например: свои ИНН // КПП // наименование организации (ИП), за кого перечисляется налог // Единый налоговый платеж.

    Порядок действий в 1С для должника, перечислившего ЕНП за своего контрагента и для контрагента, за которого произведена оплата ЕНП в бюджет здесь:

    Оплата ЕНП третьим лицом в 1С

  2. Елена! Благодарю Вас за ответ!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.