Добрый день. Помогите, пожалуйста, идентифицировать и правильно оформить поступление услуг в программе 1 С.
1. Сублицензионный договор, назовем его ПЕРВЫЙ . В предмете договора написано «Права использования (простая неисключительная лицензия)» . В документах написано на срок 12 мес. , документы получили сразу на всю сумму 49 064,00, заплатили.
2. Лицензионный договор, назовем его ВТОРОЙ. В предмете написано на предоставление неисключительного права использования программ ЭВМ на условиях простой неисключительной лицензии в количестве 5 рабочих мест на сумму 23 800,00 , Срок лицензии не ограничен (об этом я уже вопрос задавала, тут вроде разобрались).
Эти договоры предоставила одна и та же фирма, но названия разные. Мне кажется, что они об одном и том же. Но ПЕРВЫЙ договор мы пролонгируем каждый год на 12 мес., а ВТОРОЙ был единовременной покупкой.
Учет в 1С у них будет одинаковый ? В БУ спишем сразу, а в НУ учтем на счете 76 и будем списывать равномерно ?
И еще остаются договора на услуги от Бухэксперт, Сбис, Диадок. По ним как вести учет ?
Помогите, пожалуйста, запутались.
Добрый день!
1. В вашем случае при поступлении лицензии оформляете документ Приобретение прав(Акт, УПД)
Пример заполнения здесь
Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на программу с одинаковыми параметрами учета в БУ и НУ в 1С
В БУ списание затрат происходит сразу, в НУ затраты будут списываться ежемесячно.
2. Считаю, что учитываете аналогично п.1.
В части Бухэксперт, Сбис, Диадок посмотрите
Порядок учета прав на программы, учитываемых «как услуги» в 1С
Особенности учета программного обеспечения с 2024
Добрый день. Спасибо за пояснения.
Я все прочитала и в итоге по всем своим вопросам провела одинаковыми проводками. Документы, которые были проведены в 1 и 2 кв. сторнировала в части НУ и повесила все на 76.18. Будет списываться в НУ равномерно. Я верно сделала ?
Изначально как в программе провели?
Списания в НУ в 1 и 2 кв были? Сумму НУ такие же как и при алгоритме, который предложила?
Добрый день.
Изначально в программе было все списано на расходы и в БУ и в НУ.
Сейчас сделала сторно в НУ и в этом же документе сделала приход на 76.18, ввела права пользования.
Да, все верно.
Оформляете Сторно, оставляете только проводки, которые нужно отсторнировать.
Вручную добавляете верную проводку, используете счет 76.18.
Перезакрывате период, проверяете ежемесячное списание.
Сейчас закрываю 9 мес. По счету 76.18 обороты только в НУ и БУ-НУ. Остаток по ДТ. По счету 09 разницы встают по дебету, а пишет кредиторская задолженность.
Уточните, пожалуйста, какой релиз в О программе.
Актуальный на сегодня 3.0.161.
Следующий момент исправлен.
В справке-расчете отложенного налога на прибыль некорректно отображается название Вид активов и обяз
Код ошибки: 60015783
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 05.07.2024
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.159.23
Описание:
В справке-расчете отложенного налога на прибыль некорректно отображается название Вид активов и обязательств по счету 76.18 — Кредиторская задолженность. Ожидаемое название — Дебиторская задолженность.
Доброе утро. Спасибо, разобрались.
У нас не обновлена программа. Релиз 156.21