Добрый день, реализация была в мае 2024г, в сентябре получили корректировку в сторону уменьшения, по данному контрагенту всегда идет постоплата. Создала корректировочную счет фактуру с видом корректировка по согласованию сторон, в движении указывается 62.02, но у меня же аванса нет…Мне нужно выставлять счет-фактуру на аванс? В ОСВ если считать по тогда не сходиться 62.02 и 76.АВ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Верно.
Так как произошло уменьшение суммы реализации, следует сформировать счет-фактуру на аванс.
Алгоритм такой в 1С: Банк и касса – Счета-фактуры на аванс – Регистрация счетов-фактур на аванс.
Номер и даты пп нет т.к. нет поступления денег. По правилам заполнения СФ в этом случае не надо платежку указывать
Как оформить счет-фактуру на аванс полученный, если Кт 62.02 образовался из-за уменьшения реализации?
Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?
Дополнительно по теме
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Спасибо!