Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.19)
При формировании корректировки отгрузочного документа, полностью оплаченного покупателем сторону уменьшения, образовалось сальдо на счете 62.02. На основании корректировки реализации сформировали корректировочный с/фактуру.
Предполагаем, что наша обязанность — начислить НДС к уплате с возникшего аванса и соответственно выписать авансовый с/фактуру.
Подскажите, пожалуйста, как это технически сделать в 1С?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, все верно. Алгоритм такой в 1С: Банк и касса – Счета-фактуры на аванс – Регистрация счетов-фактур на аванс.
Как оформить счет-фактуру на аванс полученный, если Кт 62.02 образовался из-за уменьшения реализации?
Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?
.
Мария, добрый день! Благодарю!