Добрый день, неверно введена сумма НДС (завышена) по счет-фактуре, полученной в 1 кв. 2024 г. Декларация по НДС за 1 кв. 2024 г. сдана с этой ошибкой. Как заполнить корректировку поступления с видом «исправление собственной ошибки»? Как подготовить корректирующую декларацию по НДС за 1 кв. 2024 г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС в связи с корректировкой поступления в 1С
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В декларацию по НДС не попадает переплата за прошлый квартал в 1С Здравствуйте, Возник вопрос в правильности отражения данных в декларации по НДС за 2 кв. 2024 г., а именно, за 1…
- Корректировка поступления прошлого года, период закрыт для редактирования в 1С Добрый день. Поступили исправительные документы по услугам с НДС за октябрь 2024 г. (с НДС). Было 43 452,33, стало 40…
- Можно ли восстановить НДС по оборудованию, которое приобрели в период Сколково, но используем после отказа от льготы ООО на ОСНО в 2024 году пользовалось льготами Сколково, НДС реализация не облагалась, с 2025 года произошел отказ от льготы…
- Как выписать счет-фактуру на аванс и убрать расхождение по счетам 62.02 и 76АВ, если в Поступлении на расчетный счет покупатель не указал НДС в 1С Добрый день! Не выписывается авансовая с/ф, не сходится сальдо на счете 62.02 и 76.АВ. Поступление на расчетный счет 24.09.2024, сумма…
Статьи по этой теме
- Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Нужно ли платить НДС налогового агента по приобретенным электронным услугам из ЕАЭС, если услуги сначала оказаны, потом оплачены? С 04.03.2024 обновился порядок уплаты НДС при оказании электронных услуг в ЕАЭС. Поставщик из страны ЕАЭС (Армения) оказывает нам услуги…
- Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 год превысил 60 млн руб. В 2025 году применяем ставку…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, наш материал:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Раздел: Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3
Ошибка исправляется через документ Корректировка поступления.
Так как допущена суммовая ошибка, укажите Отражать корректировку — Во всех разделах учета.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 1 квартал, корректировка отразится в приложении 1 раздела 8:
с минусом — аннулированный первичный счет-фактура, код вида операции «01»;
с плюсом — исправленный счет фактура, код вида операции «01».
Добрый день, как сформировать корректирующую декларацию по НДС?
Сделала документ Корректировка поступления, в подразделе НДС покупки сумма до и после исправления одна и та же. В книге покупок те же цифры.
После того как создали документ Корректировка поступления, в зависимости от того как принимали к вычету НДС (надо смотреть формируется запись сразу или через документ Формирование книги покупок), создаете через Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС
На титульном листе указываете номер корректировки и по кнопке заполнить, заполняете отчет.
Марина, приложите скрин первичного Поступления (как заполнен документ + проводки ДтКт, все вкладки).
И уточните как должно быть правильно: Сумма всего с НДС = 24000, НДС = 4000, Сумма без НДС = 20 000?
Добрый день, Да, должно быть так: Сумма всего с НДС = 24000, НДС = 4000, Сумма без НДС = 20 000. При заполнении отчета указываю номер корректировки 1, ставлю дату заполнения текущую, но суммы заполняются совсем другие, не такие как в первичном. Я так поняла, что сдаю тот же отчет, корректировка отражается в доп.листе, сумма кн.покупок увеличивается на 800 руб, сумма налога увеличена на 800 руб.
Сделала так: ручной корректировкой поправила сумму НДС в документе Корректировка поступления. Вновь создала корректирующий отчет все заполнилось верно в том числе в доплисте, в кн. покупок поставила признак — Актуальный, в Доплисте признак- неактуальный, в кн.продаж — признак — Актуальный.
В корректировке поступления, на вкладке Услуги, по строке После изменения у вас в поле Сумма должна быть сумма без НДС = 20000, далее НДС = 4000 и Всего = 24000
Откорректируйте суммы и проведите документ.
В регистре НДС Покупки по строке с положительными суммами должны отразиться значения:
Сумма без НДС = 20 000
НДС 4 000
Именно эти данные попадают в Книгу покупок.
Переформируйте Декларацию по НДС и Книгу покупок.
Тогда изменится сумма без НДС, в неверном варианте она была 19200 и так была отражена в НД по прибыли. После Корректировки поступления 800 руб отразятся в расходах НД по прибыли за 9 мес. А в Вашем варианте мне нужно открывать 1 кв?
Не надо открывать 1 квартал, расходы вы не завысили, а занизили, поэтому скорректировать можно текущим периодом.
Приложите проводки по Корректировке поступления, не регистры, а проводки, какие получаются, после верного отражения Сумм без НДС, НДС и Всего.
Не получается поставить сумму всего 24 000. Я думаю поскольку в первоначальном документе поступления была выбрана опция НДС в сумме.
Да, здесь без ручной корректировки не получится.
Тогда оставьте как первый раз вручную скорректировали.
Хорошо так и сделаю, спасибо.