Добрый день, неверно введена сумма НДС (завышена) по счет-фактуре, полученной в 1 кв. 2024 г. Декларация по НДС за 1 кв. 2024 г. сдана с этой ошибкой. Как заполнить корректировку поступления с видом «исправление собственной ошибки»? Как подготовить корректирующую декларацию по НДС за 1 кв. 2024 г.?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, наш материал:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Раздел: Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3
Ошибка исправляется через документ Корректировка поступления.
Так как допущена суммовая ошибка, укажите Отражать корректировку — Во всех разделах учета.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 1 квартал, корректировка отразится в приложении 1 раздела 8:
с минусом — аннулированный первичный счет-фактура, код вида операции «01»;
с плюсом — исправленный счет фактура, код вида операции «01».
Добрый день, как сформировать корректирующую декларацию по НДС?
Сделала документ Корректировка поступления, в подразделе НДС покупки сумма до и после исправления одна и та же. В книге покупок те же цифры.
После того как создали документ Корректировка поступления, в зависимости от того как принимали к вычету НДС (надо смотреть формируется запись сразу или через документ Формирование книги покупок), создаете через Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС
На титульном листе указываете номер корректировки и по кнопке заполнить, заполняете отчет.
Марина, приложите скрин первичного Поступления (как заполнен документ + проводки ДтКт, все вкладки).
И уточните как должно быть правильно: Сумма всего с НДС = 24000, НДС = 4000, Сумма без НДС = 20 000?
Добрый день, Да, должно быть так: Сумма всего с НДС = 24000, НДС = 4000, Сумма без НДС = 20 000. При заполнении отчета указываю номер корректировки 1, ставлю дату заполнения текущую, но суммы заполняются совсем другие, не такие как в первичном. Я так поняла, что сдаю тот же отчет, корректировка отражается в доп.листе, сумма кн.покупок увеличивается на 800 руб, сумма налога увеличена на 800 руб.
Сделала так: ручной корректировкой поправила сумму НДС в документе Корректировка поступления. Вновь создала корректирующий отчет все заполнилось верно в том числе в доплисте, в кн. покупок поставила признак — Актуальный, в Доплисте признак- неактуальный, в кн.продаж — признак — Актуальный.
В корректировке поступления, на вкладке Услуги, по строке После изменения у вас в поле Сумма должна быть сумма без НДС = 20000, далее НДС = 4000 и Всего = 24000
Откорректируйте суммы и проведите документ.
В регистре НДС Покупки по строке с положительными суммами должны отразиться значения:
Сумма без НДС = 20 000
НДС 4 000
Именно эти данные попадают в Книгу покупок.
Переформируйте Декларацию по НДС и Книгу покупок.
Тогда изменится сумма без НДС, в неверном варианте она была 19200 и так была отражена в НД по прибыли. После Корректировки поступления 800 руб отразятся в расходах НД по прибыли за 9 мес. А в Вашем варианте мне нужно открывать 1 кв?
Не надо открывать 1 квартал, расходы вы не завысили, а занизили, поэтому скорректировать можно текущим периодом.
Приложите проводки по Корректировке поступления, не регистры, а проводки, какие получаются, после верного отражения Сумм без НДС, НДС и Всего.
Не получается поставить сумму всего 24 000. Я думаю поскольку в первоначальном документе поступления была выбрана опция НДС в сумме.
Да, здесь без ручной корректировки не получится.
Тогда оставьте как первый раз вручную скорректировали.
Хорошо так и сделаю, спасибо.