Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.150.39), ОСН
Добрый день. Не правильно оприходовали в октябре 2022г доп.затраты на доставку (скрин во вложении). Так как товара на складе нет, а сумма доп.затрат там болтается и предприятие убыточное, решила списать этот остаток на сч. 91.02 не учитываемые в НУ Операцией вручную. Списывает сумму отлично, НО она попадает в никуда с минусом, последний скрин в файле. Как правильно списать зависшие суммы на с.41?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вопрос:
Не правильно оприходовали доп.затраты — это что означает? Допзатраты после реализации приняли или другая причина?
Желательно приложить скрин самого документа и движений по нему (по кнопке ДтКт), чтобы мы не догадывались, почему произошла ошибка, а смогли увидеть ее
Во вложении скин неправильно привязанных доп.затрат, которые нужно списать.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/SKLAD-1024x257.png)
Возможно, проблема в том, что в Операции, введенной вручную, не указан Склад,
пример на скрине,
проверьте, пожалуйста.
Проставила склад в Операции и все схлопнулось. Спасибо!