Во 2м квартале делала частичный зачет полученного аванса по выполненным этапам работ (10% от стоимости выполнения). В третьем квартале было 1 выполнение на небольшую сумму. С Заказчиком договор расторгается по соглашению сторон. Общая сумма выполнения больше суммы полученного аванса. Как мне в программе без реализации зачесть полученные авансы для НДС.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста вы полученный аванс будите возвращать покупателю?
Вышлите, пожалуйста отчет Анализ субконто по данному контрагенту в разрезе договоров и по субсчетам.
В том-то и дело, что общая сумма выполнения превысила полученные авансы и после расторжения договора Заказчик нам остался должен. Основное выполнение было во 2-м квартале. Авансы закрывались согласно условиям договора в размере 10% от суммы выполнения. Поэтому сейчас у меня на 76А остались «висеть» суммы, а выполнения больше нет, вернее было одно но на небольшую сумму.
Приложение
Что бы смоделировать вашу ситуацию в базе вышлите отчет Анализ субконто в разрезе договоров и по субсчетам. Настройки смотрите скрин. У вас с покупателем один договор?
И уточните, вы с этим контрагентом работаете и как с поставщиком. Судя по отчету вы ему должны как поставщику
По договорам у меня не получается сформировать. У нас один договор подряда (Заказчик) и один договор поставки материала (Поставщик). Я попробовала просто вручную внести эти авансы в Книгу покупок. Так можно сделать?
Добрый день.
В программе необходимо сделать корректировку долга. Документ Корректировка долга:
Видом операции – Зачет аванса;
Зачесть аванс — Покупателя;
В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
Табличную часть заполнить по кнопке Звполнить.
Регламентной операцией — Формирование записи книги покупок сформировать книгу покупок. Тогда у вас закроется счет 62.02 и 76АВ
Посмотрите наш материал по зачету аванса покупателя
Зачет авансов, полученных от покупателей .
Спасибо!