Добрый день! В сентябре купили в РБ брошюры. НДС приняли к вычету в октябре документом «Подтверждение оплаты НДС в бюджет». В ноябре их раздали неопределенному кругу лиц (реклама). При восстановлении НДС какой документ указать в строке СФ? Заявление о ввозе или вообще не указывать СФ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какой документ указать в строке Счет-фактрура при восстановление импортного НДС (ЕАЭС) в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Добрый день!
В документе Восстановление НДС нужно указать документ, по которому восстанавливается НДС.
Т.е. НДС был принят к вычету Заявлением о ввозе, укажите это документ в Восстановлении НДС.
Как учитывать безвозмездную передачу в рекламных целях готовой продукции стоимостью менее 300 руб. в 1С?
.
Но в книгу покупок НДС попадает из документа » Подтверждение оплаты НДС…» Это не имеет значения?
Если в документе Подтверждении НДС, перейти в движение закладка НДС покупки. Видно, что именно на основании Заявления о ввозе — НДС попадает в Книгу покупок.
Поэтому и при Восстановлении НДС, считаю, нужно указать его.
Кроме этого, в документе Восстановление НДС, нет возможности в графе Счет-фактура выбрать докмент Подтверждение оплаты НДС.
Спасибо.