Универсальный отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ:
Почему выходит только одна таблица «Начисления», и нет «Подоходного налога»
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте.
Не совсем понимаю, таблица Подоходный налог совсем не формируется или вы ее разворачиваете, а она пустая?
Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Совсем не формируется. Но это в программе ЗУП версия 3.1.24.107 и с данными по 2022 году. Может быть причина в том, что тогда регистры по НДФЛ действовали по другому?
Приложение
У меня нет версии вашего релиза. Но на демо-базе 3.1.27.51 отчет за 2022 год формируется.
Обычно, если формируется пустой отчет, это значит, что расхождения между БУ и учетом НДФЛ не выявлены. Он формируется только по сотрудникам с ошибками.
Т.к. к сожалению, у меня не получается загрузить этот отчет в другую программу, с надеждой, что позже загружу его в обновленный релиз с информацией уже по 2023 году, прошу Вас объяснить не совсем понятное:
1) Вы написали : «Обычно, если формируется пустой отчет, это значит, что расхождения между БУ и учетом НДФЛ не выявлены. Он формируется только по сотрудникам с ошибками.» — что значит «пустой»? Формируются обе таблицы и в обоих таблицах колонка «Погрешность» пустая?
2) Не имея возможности сформировать отчет с обеими таблицами, прочла в вашей базе информацию по этому отчету и не понятно о какой пересортице идет речь:
«Перед тем, как формировать отчет, важно учесть 2 настройки: Флажок- Оставить только сотрудников с расхождениями в итоговых суммах и ИФНС:
Если флажок сброшен, в отчет попадут все сотрудники с разницей между БУ и учетом по НДФЛ. В том числе с расхождениями в разрезе месяцев и подразделений, для которых установлена одна и та же регистрация в ИФНС.
Если флажок установлен, в отчет попадут только сотрудники, у кого расходятся общие итоги и суммы в разрезе регистраций в ИНФС. Пересортица по месяцам и подразделениям с одной регистрацией в ИФНС не будет учитываться» ???
3) в том числе в информации по Универсальному отчету говорится, что он используется в случае, «ЕСЛИ В АВАНС НАЧИСЛЕНЫ ДОХОДЫ С РАЗНЫМИ КОДАМИ НДФЛ «. В разделе по программным ошибкам по НДФЛ насколько я поняла — на сегодня эта ошибка уже исправлена?
В дополнению к предыдущему сообщению могли бы Вы прикрепить крин-шоты этого универсального отчета с примером:
1) расхождения в БУ и НУ
2) соответствия БУ и НУ
Приложение
Здравствуйте.
1. Если нет ошибок таблицы совсем не формируются.
2. Если не стоит флажок, то попадают все сотрудники с расхождениями, даже если это +- на одну сумму по одной налоговой. Если флажок поставить, то такие сотрудники не попадают в отчет, только те, у кого есть расхождение по разным ИФНС и те, у кого сумма «не закрыта».
3. Если в аванс начислить премию с кодом дохода 2002, а потом при расчете зарплаты ее уменьшить или вообще отменить, в своде ее не будет, а в налоговом учете доход останется.
К сожалению пункт 2 для меня не понятен, в том числе что означает «сумма не закрыта»
Извините, но никак не понимаю пересортицу по месяцам, подразделениями и ИФНС.
Приложение
Здравствуйте.
Привожу пример.
Допустим, у меня есть сотрудник (Авансов), у которого в июле по окладу за первую половину месяца выплачено больше, чем начислено за месяц. Не внесли отсутствия. Я сразу не увидела, в июле аванс не пересчитала.
По итогу июля сложилась ситуация, что в своде начислено меньше, чем в налоговом учете.
В августе программа сама пересчитывает налогооблагаемый доход, поэтому данные свода и справки выравниваются. Разница «закрыта».
А есть сотрудница (Рахманова), которой выплатили аванс по одному подразделению, а потом 09.10 перевели в другое с регистрацией в другой ИФНС. Вот у нее при условии того, что сводно справка и свод равны, есть расхождение по ИФНС.
Какой период правильно задавать в этом универсальном отчете? Нарастающим периодом?
Как вам будет нужно. Можно с начала года проверять, чтобы сразу видеть, выровнялись ли суммы дохода и НДФЛ.
Спасибо!