Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при начислении аванса по з/п по сотруднику машина правильно ставит сумму. Когда открываю отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками, то сумма указана меньше. Таким образом получается, что налог исчислен меньше, чем удержан и в Расчете 6-НДФЛ по строке 180 формируется сумма излишне удержанного налога. Где исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В Анализе НДФЛ по-месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками сумма НДФЛ меньше, чем при начислении аванса в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Анализ НДФЛ по месяцам Добрый день.В программе обнаружила ошибку по НДФЛ. Сформировала Анализ НДФЛ по месяцам и в таблице не сходятся сумма за апрель…
- Некорректное отражение в Отчете Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчета с сотрудниками в 1С Добрый день.По сотруднику в августе превышен предел для исчисления подоходного налога. В Отчете Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и…
- Выплата зарплаты и НДФЛ в отчете Анализ НДФЛ по месяцам в период взаиморасчетов в 1С Добрый день! При анализе зарплаты за 1 кв и апрель 2021года в отчете Анализ НДФЛ по месяцам в период взаиморасчетов…
- В Анализе НДФЛ по месяцам в графе Доход сумма больше, чем в ОСВ и расчетном листке в 1С В отчете Анализ НДФЛ по месяцам по двум сотрудникам в графе Доход сумма больше, чем в оборотке, расчетном листке. Также…
Статьи по этой теме
- Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66) В релизах ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66 изменился алгоритм предоставления вычетов задним числом за прошлые месяцы. Вся сумма вычета, предоставленная за прошлые периоды,…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…
- Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ С 2023 года правила налогового учета по НДФЛ серьезно изменились - Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения. Теперь…
Добрый день! Скорее всего в отчетах установлена разные отборы по периодам взаиморасчётов и датам получения дохода.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, мы посмотрим какие суммы попадают в 6-НДФЛ.
Здравствуйте, направляю скрин.
Добрый день! У сотрудника с января 2023 есть излишне удержанный налог — 2 838. На текущий момент он 541, т.е. практически зачтен. Странно, что в июле удержался НДФЛ в сумме 769.
В строку 180, т.е. по состоянию на 30.06.23 скорее всего попадает сумму 2 507, т.е. излишне удержанный налог на тот момент.
Да, так и есть. Как исправить ситуацию?
Если в 1 квартале была такая же ситуация, то излишне удержанный налог можно оставить в строке 180, он зачтется в следующем месяце.
Т.е. нужно проверить по разделу 1 6-НДФЛ за 1 квартал, прошло ли там 2 838 или нет.
Елена, да, в 1 квартале прошла сумма 2 838, только бухгалтер убрала её ручками и так и сдала отчёт. Хочется выровнять, чтобы в дальнейшем не было перекосов.
Если у сотрудника в январе на самом деле удержали 2 838, то в строке 180 будет излишне удержанный налог в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2023.
Если это ошибка только в ведомости, а по факту удержали всё верно (меньше на 2 838), то можно из ведомости эту сумму налога убрать, тогда она уйдёт и из отчета. Но в этом случае появится другая проблема — не удержанный налог, т.к. часть из 2 838 программа успела зачесть.
Спасибо.