Добрый день, у меня закрывается 20 счет, хотя выпуск стоит в следующем месяце. Например затраты собираются на 20 счете в мае, июне, а выпуск в июле. однако 20 счет закрыт весь по июнь. прочитала вашу статью по списанию 20 счета с 22 года — у меня все верно стоит в настройках: учет ведется без инвентаризации и у меня одна номенклатурная группа и заполняется 4 субконто. Если кто-то может подключиться помочь сегодня завтра в рамках платной консультации — буду очень признательна
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение НЗП на счете 20, если нет выпуска в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не отображаются данные по счету Дт 43 в ОСВ в 1С Добрый день. Организация ИП на УСН 15%, настраиваю производство (производство соусов) Что то не так настроила, не могу понять в…
- Не закрывается счет 20 (НЗП ведется без инвентаризации) в 1С Добрый день! Организация находится на УСН доходы. Подскажите, пожалуйста, почему не списываются затраты со счета 20 при наличии выручки на…
- На что влияет Способ погашения задолженности в документе списания с расчетного счета в 1С Подскажите, если стоит способ погашения задолженности в списании с расчетного счета "Не погашать", что это значит? Я думала, что если…
- При отражении резерва по сомнительным долгам только в БУ не формируется ОНА в 1С Добрый день, Создавала резервы полностью не принимая в НУ на 91.02. По счету 63 сумма отражена и в БУ и…
Статьи по этой теме
- Применять ли повышающий коэффициент при несовпадении количества лет, прошедших с года выпуска автомобиля с Перечнем Минпромторга? Применять ли повышающий коэффициент по автомобилю Audi RS6 Avant quattro, бензин, объем двигателя 3993, 2021 года выпуска? В таблице Минтранса по…
- Опубликован перечень дорогих авто на 2024 год для расчета транспортного налога Источник: Письмо ФНС от 01.04.2024 N БС-4-21/3777@ Информация для: владельцев легковых авто стоимостью свыше 10 млн руб. Минпромторг опубликовал перечень…
- Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг при детализации затрат до Номенклатурных групп в 1С Из статьи вы узнаете, как сделать расчет себестоимости (калькуляцию затрат), если аналитический учет прямых затрат ведется в общем по виду…
- Сравнение старых и новых настроек учета затрат в Учетной политике в 1С Сравнение настроек учета затрат в Учетной политике до и после релиза 3.0.111 позволит разобраться, какой «старой» настройке соответствует настройка в…
Добрый день, Елена.
По мимо настройки НЗП на закрытие счета 20 влияет настройка детализации затрат. Именно настройка, а не заполнение 4-х субконто. При любой детализации субконто Продукция можно заполнить. Но будет ли 1С его анализировать зависит от настройки.
Если у вас детализация до Номенклатурных групп, а не до Продукции, то для закрытия счета 20 нужен выпуск любой продукции, даже если вы отражали затраты по Продукции.
Нужен скрин вашей учетной политики. Также убедитесь, что точно по нужному периоду смотрите настройки учетной политики. Все настройки Учетной политики по Периодам можно посмотреть по ссылке История изменений.
Добрый день
ситуация в следующем, у меня стоит детализация затрат до продукции, видео я посмотрела, но суть в том, что например, в январе были прямые расходы на определенную продукцию — три вида продукции, по двум единицам был выпуск, по однй нет. Соответственно осталась незавершенка на конец января в виде прямых расходов по одной единицы продукции и косвенных расходов. Все прекрасно. В феврале выпуск январской продукции происходит плюс ещё прямые расходы на эту продукцию добавляются плюс ещё новых 4 единицы впускаются. и вся незавершенка за январь распределяется на эти 4 единицы, в том числе на прямые расходы января (которые по сути должны были пойти на конкретную продукцию). Но допустим такой алгоритм программы. НО проблема в том, что если например, в мае июне собирались затраты на 20 счете, а в июле только выпуск, прямых расходов нет, то на 43 вообще ничего не попадает и нее формируется себестоимость по продукции вообще. По сути 20 списывается все равно — распределяясь по остальным видам продукции. Что можно сделать в данном случае? Я подозреваю, то это из-за того, что одна ном группа.
Елена, правильно поняла, что нужно отражать НЗП в определенном месяце на разную продукцию.
Допустим в мае — НЗП должно уйти на одну продукцию, а в Июне — на другую (на майскую не должна распределяться)?
При настройках НЗП-ведется по результатам инвентаризации и детализации до Продукции все затраты по пустому субконто Продукция будут распределиться по Продукции. Если нужно оставить затраты по Номенклатурной группе, то введите документ Инвентаризация НЗП. Такие затраты не будут распределяться на продукцию и перенесутся на следующий месяц по пустому субконто Продукция
Либо перейти на детализацию по Номенклатурным группам. Тогда вы будете контролировать НЗП документом Инвентаризация НЗП и эта сумма будет распределяться на всю выпущенную продукцию внутри Номенклатурной группы, а не ежемесячно на каждую продукцию.
Если ситуация единичная, то можно документом Операция, введенная вручную перебросить с какой-то продукции затраты на пустое субконто и эти затраты распределяться на всю продукцию или уже перебросить затраты на конкретную.
я могу сделать, конечно, документ инвентаризация, но я не могу определить сумму — потому что нарастающим итогом идет — не совсем понимаю как это сделать, нужно ли при этом брать косвенные прошлых месяцев. И как это отслеживать — сравнивать 20 с 43 постоянно?
Да, Елена. Это нужно вести какую-то таблицу вне 1С. Потом анализировать сколько выпустили, сколько осталось незавершенки и вычислять пропорцию. Например вычислили, ту сумму НЗП, которая должна уйти на какую-то иную продукцию и отразили ее в документе Инвентаризация НЗП. Остальная сумма распределилась между продукцией. В следующем месяце также.
Брать косвенные или не брать, а также с какой суммы считать НЗП (материальные затраты или все) — это у вас должно быть прописано в учетной политики.
Пример расчета НЗП можно посмотреть здесь
Сумма НЗП не рассчитывает автоматически в 1С.