Добрый день! При заполнении Заявления о ввозе товаров из РБ при регистрации № сф была допущена техническая ошибка. В книгу покупок за 4й кв 2022г попал неверный номер. Как сформировать доп.лист к НД по НДС и сдать корректировку? База — Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.130.22)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Нужно внести изменения в Книгу покупок. Декларация за 4кв 2022 сдана, все изменения осуществляются через дополнительные листы:
— не правильная запись аннулируется
— правильная запись добавляется.
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.
Добрый день! О том, что необходимо через доп.лист сдать корректировку — я понимаю. Технически как это сделать не совсем понятно. При заполнении самого заявления о ввозе из РБ № сф заполнен верно, дата тоже, но в декларацию кн покупок вместо № и даты сф встал № и дата самого заявления. Если формировать доп.лист через корректировку поступления с указание «Исправление тех.ошибки» какое основание выбирать . Поступление не подходит, т.к к поступлению из РБ не зарегистрирована сф (НДС 0%)
При моделировании примера, у меня в Книге покупок отразился номер и дата, отраженные в документе Подтверждение оплаты НДС в бюджет, поле Отметка о регистрации. Это я считаю верно.
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
При исправлении ошибки, нужно указать документ — Подтверждение оплаты НДС в бюджет.