Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10), ОСНО. Здравствуйте! Много информации на тему «зачет задолженности при оплате в разных валютах». У меня такой вопрос. У нас контракт в евро, а платим в юани предоплатой перед поставкой товаров. Зачет сумм оплаты между разными валютами, могу проводить только в момент прихода товара? А если предоплата превышает сумму поставки товара, остается часть аванса, могу ли я перевести этот аванс из юани в евро или юани будут висеть до следующего прихода товаров? Наши поставщики сверку по задолженности с нами ведут в евро (т.е., когда мы отправляем оплату в юани, они сразу это отражаю в евро). Есть ли такие темы на сайте БухЭксперт? Спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина.
Подскажите у вас частичная предоплата или 100%?
Если полная предоплата, то на дату оплаты переводите оплату в юань в евро. Если частичная оплата, то тут нужно будет аванс перевести в евро на дату аванса, а в постоплате вручную установить счет расчетов, а не авансов. И уже делать зачет.
Посмотрите, пожалуйста, материал здесь:
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах
Обсуждение подобных вопросов здесь:
Оплата поставщику в разных валютах
Корректировка долга с поставщиком, если поставка и оплата в разных валютах в 1С
Валюта договора в USD, оплата и в USD и в юанях в 1С
Дополнительно по теме:
Обработка Зачет задолженности оплаты в разных валютах в 1С .
Учет курсовых разниц в НУ в 2022 .
Добрый день, Светлана! Да, у нас 100% предоплата была в юани, а позже поступил товар в евро (по контракту), при чем товара поступило на меньшую сумму, чем планировали, поэтому от аванса остались средства в счет будущих поставок. Получается я могу в 1С на день оплаты аванса в юани перевести в евро (операция вручную). При переводе суммы юань в евро, получается рублевая разница между валютами…как мне отразить это в 1с БУ и НУ? И обработку Зачет задолженности оплаты в разных валютах используем в случаях, когда постоплата только? Спасибо.
Добрый день, Ирина.
При переводе суммы юань в евро, получается рублевая разница между валютами…как мне отразить это в 1с БУ и НУ?
Эта разница не относится к курсовой (авансы не переоцениваются), и отражается в Прочих доходах (расходах) в БУ и во внереализационных расходах НУ. Закроется сама при формировании рег.операции Переоценка валютных средств процедуры Закрытие месяца.
И обработку Зачет задолженности оплаты в разных валютах используем в случаях, когда постоплата только?
Да. Там счет 60.21 выбирается в шапке. И формируются проводки именно по нему.
Светлана, добрый день! Все поняла, спасибо вам за разъяснения.