Передача материалов на изготовление товара сторонней организацией в 1С

Вопрос задал Светлана Ф.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.90/10)

Здравствуйте! Заключили договор на поставку товара. В договоре указано, что будут частично использовать материал (сырье) Покупателя (т.е. наше) в качестве давальческого сырья при изготовлении продукции (Товара). Использование давальческого сырья и услуги по его переработке будут участвовать в формировании цены на Товар.
( т.е. цена на Товара будет скорректирована на стоимость давальческого сырья).
Поставщик вместе с накладной на Товар передал нам Отчет об использовании давальческого
сырья при производстве продукции (Товара).
Сделала проводки: Дт 10.7 — Кт 10.01 (М15) передано в переработку
Дт 41 — Кт 60 учтена цена приобретения Товара (ТОРГ12)
Подскажите, пожалуйста, как показать что в товаре «сидит» уже стоимость давальческого сырья (как закрыть счет 10.07).

Спасибо

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! По схеме у меня не получается (или что-то я не понимаю).
    Ситуация такая: Заключили договор на производство крема. В состав крема входит несколько субстанций. Одной субстанции у них нет. Мы ее им поставили, оформив М15 (10 гр., сумма 75000 руб.). Согласно договора стоимость этой субстанции будет исключена из стоимости крема. Нам поставили крем (859 шт. на сумму 90195 руб.) -ТОРГ12 + Отчет об использовании сырья.
    Я понимаю так, что стоимость всего крема должна быть с учетом нашего сырья 165195 руб. (75000+90195) . А вот как сделать это не пойму. Если можно, помогите, пожалуйста.

  2. Добрый день, Светлана.
    Передачу дополнительного материала вы оформляете документом Передача сырья в переработку в разделе Производство — Передача в переработку — Передача сырья в переработку.
    В проводках у вас должно быть:
    Дт 10.07 Кт 10.01 сумма 75000 (если сумма не такая, то это уже нужно смотреть среднюю себестоимость)
    Далее вводите документ Поступление из переработки в разделе Производство — Передача в переработку — Поступление из переработки.
    Там указываете на вкладке
    — Продукция — Крем 859 шт.
    — Услуги — Производство крема (например) — 90195 руб.
    — Использованные материалы — Субстанция — 10 гр.
    — Счет затрат — указываете аналитику по которой собираются затраты, например счет 20.01 Подразделение, Номенклатурная группа (например, Производство крема)

    Потом закрываете месяц (регламентная операция Закрытие счетов 20,23,25,26) и у вас рассчитывается себестоимость с учетом вашего материала и выставленной суммы.

    Подскажите счет 20 используете?

  3. Здравствуйте! Спасибо большое. Все получилось. Моя ошибка была, что я изначально ввела Поступление крема на 41 счет.

    Еще раз спасибо!

Комментарии закрыты.