1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789) редакция 3.0 (3.0.118.66) Организация на ОСН, вид деятельности производство асфальтобетона. При перевозке асфальта сломалась машина и асфальт застыл в самосвале (остыл). Реализации еще не было, не довезли до покупателя. Как списать эту продукцию пришедшую в негодность в 1С? В Учетной политике: списание материалов методом ФИФО, учет готовой продукции по фактической себестоимости. Документом Выпуск продукции списывается на сч 20 сырье и формируется продукция на сч 43. Далее я списываю испорченную продукцию документом «Списание товаров» появляется сч 94, при Закрытии месяца появляются цифры (программа рассчитывает регламентной операцией) там собраны все затраты в суммовом выражении. Если я спишу с 94 счета эту сумму, то получается, что и так все затраты были учтены при выпуске продукции, а потом еще раз спишу фактическую себестоимость 27,5 тонн. испорченной продукции. Файлы прикладываю. Может я что-то не так понимаю, жду ответа.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание испорченной продукции в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Передача в безвозмездное пользование готовой продукции собственного производства в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как верно оформить проводки готовой продукции на забалансовый счет, имеется два случая, а именно, 1 случай:…
- Распределение прямых расходов в НУ в 1С Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.15) Счет 25, 23 не применяется Учет выпуска готовой продукции организуется без применения счета 40…
- Не совпадает база Прямые расходы с ОСВ по счету 20 в 1С Добрый день. Помогите разобраться в распределении затрат, которые нельзя непосредственно отнести на конкретную продукцию и они собираются на номенклатурной группе.…
- Переработка материалов, если учет в разрезе Продукции и отключение учета по Продукции,какие последствия в 1С Здравствуйте. Наше предприятие передает материалы в переработку сторонней организации. В учетной политике у меня указано, что учет ведется в разрезе…
Статьи по этой теме
- Выпуск единичной продукции (партии продукций) без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С Из статьи вы узнаете, как отражать выпуск единичной продукции, когда наименование продукции, услуг (работ) в один производственный цикл не повторяется:…
- Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С? Когда стоит вести учет прямых затрат на счете 20 в разрезе продукции (работ, услуг), а когда достаточно собирать их в…
- Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве по плановым ценам без использования субконто Продукция, НЗП вводится суммой по Номенклатурной группе в 1С В статье разберем функционал, позволяющий вести выпуск продукции в плановых ценах. Вы узнаете: какие настройки нужно выполнить; где установить плановые…
- На каком счете учитывать материалы для упаковки? На каком счете учитывать материалы для упаковки продукции на производстве, в оптовой и розничной торговле: скотч, стрейтч-пленку, пленку полиэтиленовую? Упаковочный…
Добрый день!
При проведении документа Выпуск продукции: Д 43 К 20, происходит оприходование продукции только в количественном выражении.
Если этим же документом вы списываете материалы на производство, формируется проводка: Д 20 К 10 — в сумме фактической себестоимости.
При моделировании задачи в базе, регламентная операция при Закрытии месяца не формируется. Корректировок стоимости списания нет.
Попробуйте в копии базы создать документы по производству и списанию еще раз.
Предварительно предыдущие документы пометьте на удаление и удалите из базы через Администрирование.
Если не поможет, пришлите, пожалуйста скрин О программе и скрин УП.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.118.66)
Документом «Выпуск продукции» списывается сырье», во вложенном файле выделено желтым, и стоимость сырья Дт 20 Кт 10 сумма 80033,52. Да, при списании испорченного товара сумма не списывается, только количество (скрин) Дт 94 Кт 43 27,5тонн.
При формировании закрытия месяца на сч 94 появляется сумма 82829,51 (файл с ОСВ по сч 94). В дальнейшем я буду закрывать сч 94 операцией введенной вручную ДТ 91.02 Кт 94 сумма 82829,51. Получается что на сч 20 в свое время легли затраты по сырью на сумму 80033,52, да еще и при закрытии сч 94 на внереализационные расходы ляжет 82829,51. Двойное списание. Может я что-то делаю не так? Поясните.
Внешне все проведено в базе верно.
У вас получается, что да, затарты на счет 20 легли при Выпуске продукции и еще раз при Списании продукции.
Вы выполнили рекомендации по удалению и созданию нового документа?
Спасибо большое, еще раз все сделала выделив выпуск именно испорченной продукции в отдельный документ (потому что в этот день выпускали разные марки) и все пошло. На 94 счете ноль.
Отличная новость!
Ждем новых вопросов.