НДС

Вопрос задал Юлия Р.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, подавали уточненую декларацию доплачивали сначала ндс, потом убрали авансовые по этой доплате
( счет-фактуры с кодом 02 и 21 из книги покупок и продаж.
«Удаляете» документы так же документом Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
В документах в закладке НДС Покупки/ Продажи указываете Доп.лист — Да, Корректируемый период — дата 4к.в2021.
Подаете уточняющую декларацию.) Вот по этой схеме
Теперь по оборотом 76ВА эти суммы идут минусом, это верно или нужна еще проводка??

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Юлия!
    Все верно. Так как вы сторнировали записи, то они в ОСВ отражаются с минусом. Сальдо на конец нет, следовательно, все сделано верно.

  2. Хорошо, спасибо, а то я что то вчера призадумалась

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.