Добрый день.Покупатель 31.01.2022 вернул товар комиссионеру полностью,который был отгружен 18.10.2021, других продаж по отчету комитенту не было,поэтому в отчете комитенту проходит только возврат товара. Ошибочно не оформили корректировочный счет-фактуру на возврат товара от покупателя, а оформили счет- фактуру по отчету комитенту на реализацию с «-» и с кодом вида операции 01 , которая попала в книгу продаж с «-«.Теперь нужно сделать запись книги продаж чтобы исправить эту ошибку по книге продаж, какие данные правильно заполнить? а чтобы исправить книгу покупок нужно выписать корректировочный счет-фактуру или запись книги покупок с кодом вида операции 08?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ВОЗВРАТ ТОВАРОВ, ПРОДАННЫХ ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ (ПОЗИЦИЯ КОМИТЕНТА)
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка прошлых периодов в 1С 8.3 Добрый день! По соглашению сторон от 05.04.18г был возврат товара от покупателя. Реализация прошла 15.03.2018. После возврата товара 05.04.2018г покупателю…
- Возврат товаров от покупателей физических лиц при реализации товаров через маркетплейс в декларации по НДС в 1С Наша организация реализует товары и продукцию через комиссионеров, маркет-плейсы, физическим лицам. На основании Отчётов комиссионеров составляется Сводная справка о розничных…
- Некорректное отражение счет-фактур на возврат в Книге покупок Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года…
- Запись книги продаж при возврате поставщику Добрый день! Нами был задан вопрос по учету гарантийных товаров. Ваша консультация здесь: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-pri-partionnom-uchete-1s.html По вашей консультации в 1С оформили…
Статьи по этой теме
- Возврат товаров у поставщика на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Рассмотрим, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в 1С возврат от покупателя товаров,…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
- Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С Для кого возврат от покупателей-физлиц, которым СФ не выставлялись (РОЗНИЦА). Где в Книге покупок регистрируется корректировочный документ содержащий суммарные (сводные…
Здравствуйте, Ольга!
Соберите в один файл Word что и как делали в базе и его прикрепите к комментарию.
Посмотрите материал по теме: Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) .
Хорошо.Статью я уже прочитала до написания вопроса
у меня комплексная автоматизация 1с, но вы мне отвечайте пожалуйста как бы все нужно сделать в 1с Бухгалтерия.Я знаю что с комплексной вы не работаете
Добрый день.Еще пока не можете ответить?
Здравствуйте, Ольга!
Вопрос в работе. Сегодня постараюсь ответить.
Спасибо большое
В программе не удалось воспроизвести ситуацию с отражением СФ со знаком «-» в книге продаж.
Подробнее смотрите прикрепленный файл.
Соберите в один файл Word скрины документов с проводками, как и что делали в базе.
Хорошо,спасибо.Как все сделаю,отправлю вам
Добрый день.Отправляю скриншоты
Добрый день.Корректировочный счет-фактура у меня не получилось сделать.Я сделала исправление через запись книги покупок,но что-то неверно получилось,посмотрите пожалуйста.
Здравствуйте, Ольга!
Вышлите скрин О программе.
высылаю
Здравствуйте, Ольга!
Разработчиками прекращена поддержка 1С:Комплексная автоматизация 2.4.14 с мая 2022 г. Разработчики рекомендуют переходить на 2.5.
У нас нет базы КА, а в программе 1С:Бухгалтерия ПРОФ нет возможности оформить отрицательный СФ, воспроизвести вашу ситуацию нет возможности.
Я в курсе что с мая комплексная 2.4.14 не поддерживается. Я сделала исправление через запись книги продаж,отправляю дополнительный лист,посмотрите правильно? та счет-фактура,которая проходила у меня с «-» теперь проходит с «+», только сведения о посреднике не смогла отразить (отправила скриншот). При формировании уточненной декларации по НДС раздел 9 я в 1с ставлю (актуален), а раздел 9 приложение № 1 неактульно,правильно?
Здравствуйте, Ольга!
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
• Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
• Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС .