Мы перешли на 1С 8.3 корп с 01.01.2022г. из программы SAP, прогрузив все транзакции проводками. В 2021г был выставлен акт на электронные услуги иностранной компании, которая была зарегистрирована на территории РФ как налоговый агент.
В 4 квартале 2021 произведена оплата услуг . В 1 кв 2022 наш поставщик перечислил НДС в Российский бюджет. Каким документом в 1С принять данный НДС к зачету, чтобы эта запись попала в книгу покупок.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По электронным услугам от иностранца покупатель не отслеживает, когда поставщик оплатил НДС в бюджет.
Алгоритм отражения в 1С и порядок принятия НДС к вычету по электронным услугам от иностранца такой
Приобретение электронных услуг от иностранцев с 2019
В программе 1С:
Какие документы необходимы для вычета НДС (п. 2.1 ст. 171 НК РФ):
Доброе утро, спасибо за информацию, к сожалению предложенный вами алгоритм к нашей ситуации не подходит. Как я писала в своем вопросе, предыдущие периоды перенесены в 1С проводками и нет документа/акта на основании которого можно сформировать запись в книгу покупок, период для правок уже закрыт т.к. мы сдали годовую отчетность.
В вашем случае НДС должен был быть принт к вычету в 4 кв и попасть в декларацию по НДС за 4 кв 21.
Вы сейчас хотите оформит уточненку по НДС за 4 кв 21?
Вычет НДС по электронным услугам переносить на другой квартал нельзя.
—
Операции, введенные вручную при переходе на 1С не заносят в программу.
Есть алгоритм Ввода остатков и надо применять его.
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Необходимы не только проводки, но и движения по многочисленным регистрам.
Обратитесь к специалисту, который принял решение выполнить перенос Операциями, чтобы завершил процесс и добавил везде соответствующие регистры.
—
В текущей ситуации предлагаю сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В ней отразить свою ситуацию так, как будто бы были заведены документы (по алгоритму, который написала выше).
Нажать на ДтКт, увидите и проводки и регистры.
Можете их добавить в Операции через Еще — Выбор регистров.
Или удалить соответствующие Операции и эту часть сделать через Ввод остатков.
Также можете уточненку сделать вне 1С в прошлой программе, как делали ранее. А в 1С только сумму налога в БУ провести по 68 счету.