Добрый день. На 60.22 «повисла» дебиторская задолженность в валюте по одному поставщику. Перед этим же поставщиком у нашей фирмы образовалась кредиторская задолженность на 60.01 (руб). Принято решение произвести взаимозачет между договорами. Подскажите, пож-та, какие действия нужно произвести в 1С Бухгалтерия 8.3 по данному взаимозачету. Можно ли это осуществить через штатные документы 1С, например, корректировка долга. Или все-таки придется прибегать к операциям вручную.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание дебиторской задолженности в валюте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Задолженность на ЕНС, уплата задолженности физическим лицом за организацию в 1С Добрый день! Подскажите, на организацию пришло требование о уплате задолженности по ЕНС. Требование пришло из долговой налоговой. Вопрос как оплатить…
- По какому курсу формировать резерв по сомнительным долгам по задолженности в валюте и нужно ли его переоценивать в 1С Здравствуйте. Контрагент не может произвести оплату из-за санкций. Задолженность просрочена. На конец квартала операцией формируем задолженность по сомнительным долгам в…
- Взаимозачет Добрый день! ОСНО, оптовая торговля. На конец года образовалась наша переплата поставщику, и ему же МЫ должны за товар (наша…
- Как произвести зачет выплат по договору дарения в счет ранее выданных подотчетных сумм в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36). Добрый день! У работника имеется задолженность по выданным ранее подотчетным сумма 13 430 руб.…
Статьи по этой теме
- Почему при переносе данных в ЗУП 3 на апрель в документе «Начальная задолженность по зарплате» указывается март? Делаем перенос данных на апрель, а в документ Начальная задолженность по зарплате загрузилась задолженность за март. Почему? Скорее всего зарплата…
- Как после переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 отразить задолженность уволенного сотрудника? Как в ЗУП 3.1 отразить начальную задолженность по зарплате, если сотрудник на дату переноса данных из ЗУП 2.5 уже уволен?…
- Как правильно производить коррекцию чека ККТ? Как правильно производить коррекцию чека ККТ? Коррекцию чека можно произвести непосредственно из документа, которым был пробит чек изначально: См. также:…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ, чтобы было БУ/НУ и валюта и аналитика по договорам.
Во вложении ОСВ по 60.22. ОСВ по 60.01 обязательно?
Спасибо за скрин.
Нужно ОСВ по счету 60 с группировкой по субсчетам, договорам в БУ/НУ и валюте, чтобы мы сразу увидели Дт и Кт сальдо.
Во вложении ОСВ по 60 в разбивке субсчетов
Спасибо за скрин.
Стандартный документ Корректировку долга использовать нельзя.
Взаимозачет: Д 60.01 К 60.22 оформите через документ Операция (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать).
Обсуждения по подобному вопросу:
Корректировка долга с поставщиком, если поставка и оплата в разных валютах в 1С
Как сделать взаимозачет по суммам в разной валюте (у.е.)
Поставка и расчеты с поставщиком в разных валютах
.
Спасибо!