Добрый день.
В ноябре 2021г оформили поступление товаров с НДС, а надо было без НДС. Ошибку заметили после сдачи декларации по НДС за 4-й квартал и сдачи бухгалтерского баланса за 2021г. Скажите, как быть в такой ситуации.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Оформите Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки и укажите верные данные.
Автоматически формируется доп. лист.
Затем Порядок представления уточненной декларации по НДС .