Добрый день! Произошло слияние компаний путем присоединения. Ввела остатки бухгалтерской справкой, заполнила регистры. Но не знаю какие поля обязательны к заполнению в регистрах НДС. При проведении реализации вновь введенного товара ругается по НДС и не проводит. Подскажите как правильно заполнить ввод в 1С.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Реорганизация компаний путем присоединения.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы-расходы, как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров после перехода на работу с НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.195.36) Уточните, пожалуйста, по материалу в статье https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/nds-pri-usn-s-01-01-2025/kak-prinyat-k-vychetu-vhodyashhij-nds-po-ostatkam-tovarov-na-usn-s-nds-v-2025-godu-v-1s.html В разделе, когда входящие СФ зарегистрированы…
- Задвоение регистров по НДС Добрый день. Подскажите, чем может быть вызвано задвоение регистров по НДС, если нет учётных ошибок. Бухгалтерские проводки правильные. Не идут…
- Отражение начисления НДС при безвозмездной передаче подарочного сертификата в 1С Добрый день. В декабре 2023 годы мы приобрели подарочный сертификат туроператора для дальнейшей передачи его лучшему сотруднику года в качестве…
- Заполнение регистра НДС вручную, если ошибка Для целей учёта НДС не списано в 1С Добрый день! Задача разукомплектовать ОС и продать как товары. Делаем Списание ОС с ручной корректировкой проводок, как обсуждалось тут https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/razukomplektatsiya-oborudovani-ya-i-prodazha-chastyami.html…
Статьи по этой теме
- Закрытие месяца выполняется без расчета НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Расчет НДС (последний месяц квартала)…
- Как отразить выкуп из лизинга прослеживаемого ОС в 1С? Как прослеживаемые основные средства отразить в документе Выкуп предмета лизинга , чтобы реквизиты прослеживаемости попали в декларацию по НДС? В…
- Как указать коды операций НДС по проектированию и строительству ВСМ в 1С? Как в программе 1С указать коды операций по проектированию и строительству ВСМ в декларации по НДС? Коды операций НДС по…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
Здравствуйте, Людмила!
При раздельном учете НДС обычно на этот регистр и ругается — посмотрите материал Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
Если не тут проблема, сделайте скрин ошибки.
При проведении реализации ругается на НДС и не списывается стоимостной учет Дт 90.02.1 Кт 41.01
Да, это та ошибка — посмотрите статью. Останутся вопросы — пишите.
Шаг. 4 по статье надо нажать кнопку » Режим ввода остатков», Не могу найти
А как быть, что изменится дата ввода всех остатков
Нет, не надо менять дату ввода и сам ввод остатков. Я имела ввиду, что в статье показана причина ошибки и как заполнять регистр раздельного учета.
Шаг. 4 по статье надо нажать кнопку » Режим ввода остатков», и выбрать ввод остатков по специальным регистрам. Не могу найти кнопку » Режим ввода остатков»
Вы же делаете ввод остатков документом Операция — там просто добавляете регистры, все как на ваших скринах. Просто заполнение регистра посмотрите по статье.
Заполнение остатков по материалам через Операции, а заполнение регистра через ввод остатков? Или я чего то не понимаю
Остатки все вводите так, как и вводили — на ваших скринах Операцией. Вы спрашивали про заполнение регистров, для этого я дала ссылку на материал — сверить заполнение.
Повторюсь. Чтобы найти «Ввод остатков по специальным регистрам» должна быть кнопка «Режим ввода остатков», но у меня ее нет.
У вас в документ Операция уже добавлен регистр Раздельный учет НДС — его заполнение и сверяете с этим результатом:
Шаг 5.
С помощью документа Ввод остатков будут внесены записи вида движения Приход в регистр накопления Раздельный учет НДС.
Шаг 6. Проверить занесение остатка в Универсальном отчете по регистру накопления Раздельный учет НДС.
А попроще никак нельзя? А если ввести приходом, но в «движении документов» поставить ручной корректировкой в корреспонденции с нулевым счетом?
Обычно мы не рекомендуем ручные правки в документах, только в крайних случаях. Но в целом, можно попробовать и так. Я таким способом не пользовалась, не могу сказать, возникнут ли впоследствии какие-то побочные эффекты. Можно ввести таким образом, сделать Экспресс-проверку, реализацию этих товаров, Распределение НДС и посмотреть, не возникнут ли ошибки.