Доброго дня! 25 января 22 сдала нулевую налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 21 г. Сдавала без книг покупок и без книг продаж. Пустым. Так как не успевала их сформировать. Но сумму примерную перечислила. Сегодня хочу сдать правильную декларацию под номером коррекции 1. Как мне сформировать книги продаж и книги покупок — в виде обычного раздела 8 и 9? И если да, то какой признак актуальности мне ставить? Я сама предполагаю, что должна сдавать как обычные разделы 8 и 9, без приложении, а признак актуальности поставить — НЕАКТУАЛЬНЫ. Правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Признак актуальности в разделах 8 и 9, если уточненка по НДС подается без доп.листов в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какие признаки актуальности указать в уточненной декларации №2 в книге покупок в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста: 1) Сдана уточненная декларация по НДС № 1 (добавлен доплист в книгу покупок). Раздел 8 —…
- Какие признаки актуальности проставляются в корректировочной декларации по НДС в 1С Добрый день! Мы сдали корректировочную декларацию по НДС (корр 1) уменьшение раздела 9 и 8 , где в итоге сумма…
- ИНФС требует уточненку по НДС без доп. листов при корректировке реализации в сторону увеличения в 1С Добрый день. У нашей организации заключены агентские договора с собственниками коммерческой недвижимости, на основании которых мы, как агенты, от своего…
- Уточненная декларация по НДС не проходит в ИФНС с кодом ошибки: 0400400021, доп. лист к книге продаж формируется с признаком неактуально в 1С Добрый день! Сдаем повторно уточненную декларацию по НДС. В первом случае был доп. лист к книге покупок (раздел 8 —…
Статьи по этой теме
- Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате,…
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
- Ошибка в дате счета-фактуры при регистрации в учете в 1С После сдачи декларации по НДС обнаружила в книге покупок ошибку в дате счета-фактуры (поставила 23.06, а нужно 22.06). Нужно ли…
- Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС ФНС привела подробные разъяснения о том, что делать налогоплательщику при получении требования о представлении пояснений по сданной им декларации НДС,…
Добрый день!
В связи с тем, что разделы 8 и 9 в первичной декларации не заполняли, и никакие корректировки через доп.листы не вносите, данные книги продаж и книги покупок в уточненной декларации отразите в разделе 8 и 9 без заполнения приложений к ним.
Признак актуальности проставьте «0» (в 1С:8 – «Неактуальны») — полностью заменяет все ранее указанные сведения. Он используется, в том числе, если в ранее представленной декларации сведения не представлялись.
Подробнее:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо, за оперативный ответ!
Рада была помочь! Ждем вас с новыми вопросами.