Добрый вечер. Мы находимся в ЕРМСП (до 2020г). Страховые взносы за декабрь посчитаны и уплачены в бюджет без учета пониженных тарифов. По совместителям применять не требовалось, т.к. с учетом ставок суммы ниже мрот, а вот в декабре прошла выплата по договору гпх, которая превысила мрот. прочла публикацию и теперь поняла, что допущена ошибка. РСВ еще не сдана. Можно установить пониж.тариф с декабря, чтобы не пересчитывать все начисления, и перерассчитать начисления только за один месяц и сдать отчет с уже правильными данными? Меня еще волнует переплата, которая образуется в бюджете из-за ошибки. возможно использовать переплату в дальнейших расчетах с бюджетом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Пересчет по пониженному тарифу страховых взносов для МСП в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не видно в ОСВ переплаты по страховым взносам. Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Организация на УСН (д-р), начисляла и уплачивала страховые взносы по общему тарифу за период январь-февраль…
- Начисление дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом в 1С Добрый день. В 2023 году обнаружена ошибка при расчете среднего заработка на оплату дней ухода за ребенком-инвалидом за декабрь 2021г.…
- Применение пониженного тарифа страховых взносов, если основной вид деятельности входит в подчиненную группу одного из перечисленных классов видов деятельности в 1С Добрый день! Правительство утвердило перечень видов экономической деятельности по ОКВЭД, при которых субъекты малого и среднего предпринимательства применяют пониженный тариф…
- Уведомление по страховым взносам за декабрь по сроку 25.01.2024 с ошибкой по КС в 1С Добрый день! Подготовила уведомление на 25.01.2024г. При проверке КС - ошибка. Подскажите пожалуйста что это? и как поправить? Приложила скрин.…
Статьи по этой теме
- Ошибки в РСВ и отчетах по взносам при наличии материальной помощи по льготному тарифу МСП Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемую материальную помощь, то взносы…
- МРОТ с 01.01.2020 г. (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) С 01.01.2021 г. изменился размер МРОТ и составил 12 792 руб. В ЗУП 3 новое значение МРОТ и историю изменения этого показателя можно…
- Ошибочное отражение данных в отчетах по взносам по частично облагаемым доходам при применении льготного тарифа для среднего и малого бизнеса Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемый доход, например, материальную помощь,…
- ФНС разработала алгоритм расчета взносов для МСП в 2020 году Организациям и ИП — представителям субъектов малого и среднего бизнеса с 1 апреля установлены пониженные ставки страховых взносов для той…
Здравствуйте, Татьяна! Можно сделать пересчет с декабря или хотя бы за 4 квартал, если период не закрыт.
Возможно, поступит требование из ИФНС, но, т.к. бюджет в данном случае не пострадал, полагаю, обязать сдавать уточненки они вас не могут.
Если подадите уточненные РСВ, то образуется переплата, которую можно зачесть в счет будущих платежей.
Подобную ошибку обсуждали Как изменить начисления страховых взносов за прошедшие кварталы по тарифам МСП в 1С: Бухгалтерия 8.3 .
Здравствуйте Елена. спасибо. т.е. я поняла все правильно сотрудники гпх никаких исключений в применении тарифов мсп не имеют. у меня превышение мрот только в 4м квартале, значит пересчет делать за предыдущие и не требуется или все-таки существует вероятность некорректного заполнения рсв?
По ГПХ сумма вознаграждения подлежит обложению страховыми взносами после окончательной сдачи результатов работы. К части выплаты, равной МРОТ или меньше, нужно применять общий тариф, остальное — по пониженному.
Если поставите тариф МСП с октября и перепроведете начисление зп за 4 кв, то все должно заполниться корректно. Если перепроводить не будете, а пересчитается декабрем, то нужно проверять РСВ, неверное заполняется.
Добрый день. подскажите еще, пож.. по сотруднику гпх в приложении 2 отчета РСВ нужно указывать доход по строке 020 и 030?
Добрый день! Если эти взносы не начисляли, то не нужно. По заполнению РСВ можно здесь посмотреть Расчеты по договору ГПХ .