Добрый день, мы строительная организация на ОСНО. Затраты списываются по выручке. На 20 счете аккумулируются все расходы по номенклатурным группам (объектам строительства). Есть объект «Цифровизация». В рамках строительства этого объекта заключен договор поставки, по которому на 41 счет поставлены товары. Далее по этой же цене проводим реализацию этих товаров. Выполнение СМР в этом месяце не было. Как нам списать с 20счета, заработную плату и другие затраты этого объекта? Ведь реализация прошла, а 20 счет при закрытии месяца не списался. Правильно ли будет списать с 41 счета товары на 20 счет (бухсправкой), а далее отразить реализацию с 20 счета?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте
Уточните, что за объект «Цифровизация», тоже объект строительства. Для каких целей закупается и почему продается товар. Это какие-то излишки или товар покупается целенаправленно для перепродажи. Приведите ОСВ по счету 20 по номенклатурной группе Цифровизация.
Здравятвуйте
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Здравствуйте, Объект Цифровизация- это и СМР и оборудование. в 1 квартале поставляем им оборудование. во 2 квартале будет СМР. во втором квартале, когда проводим СМР, с 20 счета все списывается.а в 1 квартале остается на 20 счете зп и прочее
Здравствуйте!
Если купили оборудование и продали это оборудование, как товар, то собирать на счете 20.01 нечего. И применять его не надо. Эта операция проводится через счет 41.
Выбирайте там ту же Номенклатурную группу при необходимости. И будет реализация по этой НГ.
План счетов 1С
У нас даже нет такой проводки в Плане счетов Д 20 К 41 (Приказ Минфина от 31.10.2000 N 94н).
Спасибо!