Добрый день. При поступлении валюты банк с нас снял комиссию в ЕВРО, а счет-фактуры выставил в рублях. Как отразить списание комиссии и счет-фактуры (какими документами, операциями, какими проводками)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение комиссии банка в валюте за выполнение функций валютного контроля в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка корректировочного счет-фактуры в 1С День добрый! Мы приобрели товар в январе 2023г. В том же месяце мы вернули часть товара и получили от продавца…
- Техническая ошибка в книге покупок Добрый вечер! Работаю в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.65.84) При создании документов «Поступление акты, накладные» в 3 квартале…
- Книга покупок и книга продаж при покупке лома в 1С Наша организация на ОСНО платильщик НДС. При покупает лома без НДС выполняет обязанности налогового агента. При получении счет- фактуры от…
- Компенсация ОЗОН сумм НДС по перевыставленным услугам последней мили в связи с отсутствием счет-фактуры от Поставщика в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, интересует вопрос, ОЗОН нам компенсирует сумму НДС по перевыставленным услугам последней мили в связи с отсутствием…
Статьи по этой теме
- Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие…
- Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С В статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С на примере получения безналичной оплаты в счет предстоящих поставок. Вы…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс от покупателя, который получен и зачтен в один день в 1С? Почему 1С не выписывает счет-фактуру на аванс в обработке Регистрация счетов-фактур на аванс, если отгрузка была в этот же день?…
- Как подтвердить страну происхождения товара в счете-фактуре? Источник: Письмо Минфина от 05.05.2025 N 03-07-08/44692 Информация для: импортеров Минфин разъяснил, какими документами подтвердить происхождение товара в гр. 10…
Добрый день, Олеся.
1. Списание комиссии банка — Документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Прочее списание, Счет дебета 76.09 Договор С поставщиком
2. Оприходование услуги банка за осуществление функций агента валютного контроля. Документ Поступление (акт, накладная). Счет учета расчетов с контрагентами — 76.09. Договор — С поставщиком. Оформляете счет-фактуру.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь. НДС, Комиссия за валютный контроль согласно Тарифам Банка .
У нас ситуация немного другая, комиссия списана в валюте, а счет-фактуры от банка в рублях.
Алгоритм тот же самый.
И в документе Списания с расчетного счета и в документе Поступление (акт, накладная) выбираете один и тот же договор. Смотрите прикрепленный файл.
Начала делать документы по вашему описанию. Получается что мне нужно создавать два договора с банком один в валюте и один в рублях, так как с договорм в валюте программа не дает ввести в рублях. Так же не совсем поняла, как у меня закроется счет 76.09.
В обоих документах выберите один и тотже договор — в рублях.
Я не могу так сделать у меня списание в валюте и с валютного счета.
Технически в программе это делается без проблем. Посмотрите пример в приведенном файле. В документе Списание с расчетного счета сумма указана в валюте, а договор в рублях. А фактически у вас с банком есть договор на комиссию банка за выполнения функций валютного контроля?
Сначала не заметила, что на договоре в рублях всё. Спасибо, наконец-то разобралась)