Здравствуйте! Организация на УСН доходы-расходы. По акту сверки с ИФНС имеется расхождение по налогу УСН на 150 руб. (в программе 1С:бухгалтерия 8,3 по прошлым периодам весит переплата 150 руб, а в акте сверки ее нет). Какими проводками отразить доначисление налога, чтобы не повело весь НУ текущего периода?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству, мы не аудиторы: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру .
По данному вопросу высказываю свое мнение.
В данном случае, получается это ошибка. Ошибки исправляем в соответствии с ПБУ 22/2010:
Существенная ошибка исправляется в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», также необходимо осуществить ретроспективный пересчет показателей, т.е. пересчитать сопоставимые показатели прошлых периодов (п. 9 ПБУ 22/2010).
Несущественная ошибка исправляется в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».
Учетная политика по исправлению ошибок в бухгалтерском учете .