Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я запуталась, мы начисляем ЗП 22.01, в программе период начисления выходит весь месяц, получается мы авансом начисляем ЗП, а если работник 26.01 заболеет или уволится? У нас есть также сдельщики, тогда с 1 по 22.01 им надо примерно закрыть ЗП, а с 23 по 31.01 сумма ЗП перейдет на февраль и надо будет закрыть наряды с 23 по 31.01 и скорректировать по итогам месяца. А с 1 по 22.02 опять закрыть примерно. Сроки ЗП у нас 25 аванс, 10 ЗП.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Для начисления аванса используется отдельный документ «Начисление за первую половину месяца». В нем в шапке мы можем выбрать дату, по которую начисляем.
По сдельщикам можно также: вносите данные по 22 «примерно», начисляйте аванс. потом скорректируете и при окончательном расчете будет начислена уже скорректированная сумма.
По авансам посмотрите наши материалы: