Добрый день!
В марте при расчете больничного листа произошло сторно базы и налога по ЕНС за февраль (не было отсутствий). Больничный лист с продолжением, начислений в марте нет. Подскажите пожалуйста, нужно ли отправлять уточняющее уведомление по налогу? В РСВ база уменьшилась на эту сумму, налог тоже, соответственно в феврале организация переплатила налог, а в марте должна заплатить на эту сумму меньше?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У нас есть контрольные соотношения между Персонифицированными сведениями и РСВ. Если в этих отчетах есть расхождение — то нам нужно подать корректировку по Персонифицированный сведениям за февраль.
Подавать корректировку по уведомления не обязательно, так как «финальные данные» — будет ИФНС брать из отчета РСВ. После сдачи отчета информацию по Уведомлениям сторнируют и разносят по отчету .
Прикладываю ссылку на публикацию: ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С .
В марте можно перечислить взносы за минусом переплаты февраля.
Добрый день! Спасибо за развернутый ответ, коррек. перс.сведений мы подали. Были сомнения по уведомлению, теперь они развеялись.
Пожалуйста, рада была Вам помочь! Приятного дня:)