Смена юридического адреса организации

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день!
У нас планируется смена юридического адреса организации. ОРиентировочно в середине декабря 2025.
Подскажите, пожалуйста, как быть в этом случае с отчетностью?

Все комментарии (19)

    1. Добрый день! Вопросы еще актуальны.
      подскажите, пожалуйста, а как быть с уведомлением по НДФЛ?
      если дата смены юр.адреса 19.12.2025, то как правильно будет подать уведомление с 1 по 22 декабря?

      еще вопрос по персонифицированным сведениям за декабрь.
      До 19.12 будет один адрес, после 19.12 — другой

      1. Добрый день! Удержанный НДФЛ за период с 01.12 по 18.12 указываем в уведомлении со старым ОКТМО, а НДФЛ удержанный на период с 19.12 по 22.12 в уведомлении с новым ОКТМО. Т.е. здесь такой же принцип заполнения как и в 6-НДФЛ.
        Персонифицированные сведения сдаются после 19.12, отчет отправляется один в новую ИФНС.

        1
  1. Спасибо за информацию. Подскажите, пожалуйста, будут ли какие-то особенности при заполнении других отчетов, кроме 6 НДФЛ

  2. подскажите, пожалуйста, а как быть с уведомлением по НДФЛ?
    если дата смены юр.адреса 19.12.2025, то как правильно будет подать уведомление с 1 по 22 декабря?

  3. еще вопрос по персонифицированным сведениям за декабрь. Получается до 19.12 будет один адрес, после 19.12 — другой

  4. Доброе утро! Прошу прощения, если не туда пишу, просто у нас похожая ситуация, произошла смена юридического адреса организации в декабре, но налоговая инспекция осталась та же самая. Как быть с отчетом 6-НДФЛ за год, делить на два отчета, один отправлять со старым ОКТМО, действовавшим до смены юр. адреса, а второй отчет с новым ОКТМО? И с уведомлением по НДФЛ, выделить две суммы, одна, уплаченная до смены юр. адреса со старым ОКТМО, вторая после смены адреса с новым ОКТМО?

  5. Добрый день!
    Подскадите пожалуйста, 22.12 мы подали уведомление по НДФЛ за период с 01.12 по 18.12 со старым ОКТМО, а НДФЛ удержанный на период с 19.12 по 22.12 в уведомлении с новым ОКТМО.
    Теперь начислили ЗП 30.12 и я формирую новое уведомление, но у меня 2 сотрудника выгружаются в старую налоговую, так как у них было сальдо в ноябре (неоткуда было удержать НДФЛ и удержали только сейчас) могу я по ним просто в ведомости поменять руками налоговую на новую?
    В этом случае отражение формируется верно

    1. Поменяла ИФНС в ведомости, в Сводной справке эти 2 сотрудника появились в графе осталось удержать с суммами 26 и 30 руб в старой налоговой и -26, -30 в новой налоговой

  6. Для проверки сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, скорее всего доход и исчисленный налог не перенесен на новую ИФНС, поэтому возникает остаток.

  7. Необходимо документом Операция учета НДФЛ отсторнировать доход и исчисленный налог со старой ИФНС и перенести на новую.
    Для этого в документе заполните две вкладки:
    Вкладка Доходы
    Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

  8. подскажите пожалуйста как правильно заполнить?
    От какого числа?
    Что я должна выбрать во вкладке Доходы и во вкладке Исчислено?
    Помогите пожалуйста, не понимаю как верно заполнить.
    Документ основание был от 30.11
    А удерживаем ведомостью от 30.12

Добавить комментарий