как завести новый элемент в 1С:ЗУП 8.3.1 компенсация за задержку зарплаты с проводками?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для начисления компенсации за задержку зарплаты используется специальный документ «Компенсация за задержку выплаты». Начисления создавать не требуется. Подробнее смотрите видео — Компенсация за задержку выплаты зарплаты
Я посмотрела предлагаемое видео в ЗУП: все понятно. Спасибо. Теперь я поняла, что настраивать бухгалтерский и налоговый учет (в НУ не учитывается ) компенсации за задержку выплаты зарплаты нужно только в 1С: Предприятие 8.3.
Здравствуйте!
В общем случае ничего донастраивать не нужно.
Компенсация за задержку в ЗУП 3 в документе «Отражении зарплаты в бухучете» проходит по Виду операции «Компенсация за задержку зарплаты». В этом случае при синхронизации с Бухгалтерией 3 данный Вид операции соответствует проводке:
Д-т 91.02 – К-т 70
Для счета 91.02 автоматически подставляется субконто = Компенсация за задержку зарплаты. Это предопределенный элемент справочника «Прочие доходы и расходы», для которого по умолчанию флажок «Принимается к налоговому учету» снят. Поэтому при проведении документа компенсация за задержку зарплаты не будет приниматься в НУ.
Если требуется для компенсации за задержку использовать счет 73.03. Тогда в ЗУП 3 в документе «Отражение зарплаты в бухучете» потребуется вручную изменить Вид операции на «Прочие расчеты с персоналом» и в колонке «Способ отражения» выбрать способ, который будет соответствовать Д-ту счета 91.02 не принимаемого в НУ. При синхронизации с Бухгалтерией получится проводка:
Д-т 91.02 – К-т 73.03
В этом случае в Бухгалтерии 3 в настройках статьи «Прочих доходов и расходов» для счета 91.02 уже необходимо указать, что она не принимается в НУ.
При использовании счета 73.03 рекомендуется:
1. В ЗУП 3 формировать отдельную ведомость на компенсацию за задержку зарплаты
2. В Бухгалтерии 3 в платежных документах следует выбирать Вид операции «Прочее списание» или «Прочий расход». При этом по 73 счету аналитика будет пустая. Далее потребуется ее распределить с помощью документа «Операция».
Если же нет возможности создавать отдельные Ведомости на компенсацию, то после выплаты одним документом зарплаты и компенсации, потребуется перевести суммы с 70 на 73 счет с помощью документа «Операция»
Ольга, огромное спасибо за очень подробный ответ!!!! Посмотрю в понедельник как у меня. Но в бухгалтерии 3 я вручную корректировала проводки по НУ на не принимаемые. В ЗУП 3 в документе»отражение зарплаты в бухучёта» не даёт ничего менять у компенсации: счета там нет- пустое значение.
Здравствуйте!
Обратите внимание, что в первом случае речь шла о «Виде операции» = «Компенсация за задержку зарплаты». В этом случае какой бы «Способ отражения» Вы не задали в одноименной колонке, Бухгалтерия 3 это не воспримет. В данном случае для нее будет более приоритетным указанный «Вид операции», который автоматически превратится в проводку:
Д-т 91.02 – К-т 70
Где для счета 91.02 автоматически подставляется субконто = «Компенсация за задержку зарплаты» из справочника «Прочие доходы и расходы», в котором есть настройки, касающиеся налогового учета. По ним программа и ориентируется принимать или нет данные расходы в НУ