Прочие выплаты

как завести новый элемент в 1С:ЗУП 8.3.1 компенсация за задержку зарплаты с проводками?

4 Комментарии “Прочие выплаты

  1. Здравствуйте!

    Для начисления компенсации за задержку зарплаты используется специальный документ «Компенсация за задержку выплаты». Начисления создавать не требуется. Подробнее смотрите видео — Компенсация за задержку выплаты зарплаты 

    1. Я посмотрела предлагаемое видео в ЗУП: все понятно. Спасибо. Теперь я поняла, что настраивать бухгалтерский и налоговый учет (в НУ не учитывается ) компенсации за задержку выплаты зарплаты нужно только в 1С: Предприятие 8.3.

      1. Здравствуйте!
        В общем случае ничего донастраивать не нужно.
        Компенсация за задержку в ЗУП 3 в документе «Отражении зарплаты в бухучете» проходит по Виду операции «Компенсация за задержку зарплаты». В этом случае при синхронизации с Бухгалтерией 3 данный Вид операции соответствует проводке:
        Д-т 91.02 – К-т 70
        Для счета 91.02 автоматически подставляется субконто = Компенсация за задержку зарплаты. Это предопределенный элемент справочника «Прочие доходы и расходы», для которого по умолчанию флажок «Принимается к налоговому учету» снят. Поэтому при проведении документа компенсация за задержку зарплаты не будет приниматься в НУ.
        Если требуется для компенсации за задержку использовать счет 73.03. Тогда в ЗУП 3 в документе «Отражение зарплаты в бухучете» потребуется вручную изменить Вид операции на «Прочие расчеты с персоналом» и в колонке «Способ отражения» выбрать способ, который будет соответствовать Д-ту счета 91.02 не принимаемого в НУ. При синхронизации с Бухгалтерией получится проводка:
        Д-т 91.02 – К-т 73.03
        В этом случае в Бухгалтерии 3 в настройках статьи «Прочих доходов и расходов» для счета 91.02 уже необходимо указать, что она не принимается в НУ.
        При использовании счета 73.03 рекомендуется:
        1. В ЗУП 3 формировать отдельную ведомость на компенсацию за задержку зарплаты
        2. В Бухгалтерии 3 в платежных документах следует выбирать Вид операции «Прочее списание» или «Прочий расход». При этом по 73 счету аналитика будет пустая. Далее потребуется ее распределить с помощью документа «Операция».
        Если же нет возможности создавать отдельные Ведомости на компенсацию, то после выплаты одним документом зарплаты и компенсации, потребуется перевести суммы с 70 на 73 счет с помощью документа «Операция»

        1. Ольга, огромное спасибо за очень подробный ответ!!!! Посмотрю в понедельник как у меня. Но в бухгалтерии 3 я вручную корректировала проводки по НУ на не принимаемые. В ЗУП 3 в документе»отражение зарплаты в бухучёта» не даёт ничего менять у компенсации: счета там нет- пустое значение.

Добавить комментарий