При расчете зарплаты не учтена командировка

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.78/10)

Здравствуйте.
В октябре после закрытия месяца и выплаты зарплаты выяснилось, что руководитель был в командировке с вылетом 29.10 (выходной) и вернулся 15.11.
30, 31 октября ему были оплачены рабочие дни.
Нашла как вносить исправления если были ошибки в начислениях оплаты за командировку или количество дней изменилось, но вариант без первоначального начисления не встретился.
Работа в выходной и приказ на командировку должны быть оформлены октябрем, но тогда они попадают в начисления октября. И на конец месяца перед сотрудником задолженность.
Какими документами провести корректировки, чтобы они отразились в текущем периоде?
Сейчас надо начислить отпускные сотруднику. У него в средний попадает октябрь. Рассчитала как если бы все было начислено в срок. Как правильно?
Вопрос срочный, желательно до выплаты аванса внести исправления.

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте.
    Так как октябрь для расчётов закрыт, все документы следует вводить ноябрём.
    В документе Командировка месяц начисления Ноябрь, даты с октября. Оплата по окладу 30 и 31 отсторнируется, оплата по среднему на эти дни начислится.
    Работу в выходной на 29.10 регистрировать также текущим месяцем.

  2. Зарегистрировала работу в выходной, командировку, провела Доначисление, перерасчет. Все отразилось в ноябре.
    Остался вопрос. Правильно, что отпускные начислила с учетом уже верных данных? Рассуждала, что если с использованием данных без учета командировки, то отпускные будут с учетом ЗП за октябрь в полном размере, но потом нужна будет корректировка?

  3. На мой взгляд, верно, что в октябре уже учтены перерасчеты.

  4. Здравствуйте, Анна.
    Большое спасибо за оперативный отклик.
    Ввела октябрем, документ Доначисление, перерасчет в ноябре. Все отразилось в ноябре, взносы тоже.
    Отпускные рассчитались с учетом перерасчетов.
    Спасибо!

  5. Скажите, пожалуйста, теперь можно вводить выплату из Доначисления, перерасчеты в аванс или надо ставить межрасчетный период?

  6. Программа позволяет сделать выплату и с авансом, и в межрасчет. На демо-базе выплата с авансом отрабатывает корректно.

  7. Большое спасибо за оперативную консультацию!

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты