Добрый день, сотрудник был принят в начале 2020, с мая создан док удержание добровольных взносов в нпф с включенной галкой «не предоставлять социальный вычет у работодателя», с июня сотрудник переведен в филиал, в декабре подал завление на вычет, подскажите порядок действий в зуп 3.1 для предоставления вычета мая 2020. Вопрос очень срочный!
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Должно все просчитаться автоматически, если сбросить в исходном документе флажок Не предоставлять социальный вычет у работодателя». Вычет в полном объеме (с мая 2020) будет применен при следующем начислении зарплаты.
Этого не происходит?
Вычет предоставляется только за текущий месяц (декабрь)
Да, прошу прощения, не внимательно проверила. Не пересчитывается вычет с начала периода.
Можно ввести данные в регистр «Предоставленный стандартные и социальные вычеты» документом «Перенос данных». Посмотрите в движениях «Начисления зарплаты» за декабрь, как заполняется строка в движениях. сделайте аналогичные строки с Мая 23020 в своем документе. после этого пересчитайте налог в «Начислении зарплаты».
Спасибо, попробуем, в мае он был в головной организации, а с июня переведен в филиал, если возвращаем с мая то проблем с ндфл не будет?
Предыдущий вопрос возник в связи с тем, что нужно убрать галку из до та удержание …, это следует сделать в исходном докте или создать изменение, или прекратить действующее и создать новое?
Можно прекратить текущее удержание прошлым месяцем и создать новый документ без флажка.
Здравствуйте! Тут методический момент: мы должны вернуть ему эту сумму по прошлой ИФНС или зачесть по текущей? Может быть прошлую ИФНС вообще тут не нужно использовать, и провести перерасчет по полностью по текущей ИФНС?
Каку ИФНс укажите в регистре «Примененные … вычеты», по той этот вычет попадет в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ. Если отразить по прошлой налоговой, то, программа при выплате перерасчета все равно пытается его зачесть, просто уменьшая сумму НДФЛ к перечислению.
Напишите. пожалуйста. как нужно отразить данный перерасчет в отчетности.
Добрый вечер, над ИФНС думаем (но совсем поняла фразу «Если отразить по прошлой налоговой, то, программа при выплате перерасчета все равно пытается его зачесть, просто уменьшая сумму НДФЛ к перечислению»). По поводу прекратить удержание прошлым месяцем и начать текущим, в этом случае не будет какого либо конфликта с док-том перенос данных в нем я указываю вычет с например июня, а в документе удержание добровольных взносов в нпф галка снята с декабря? Может лучше через изменить, но в таком случае вопрос — у сотрудника изменилась организация, поле «Рабочее место» выбрано все рабочие места распространяется на все элементы справочника подразделения и организации или только на подразделения?
«Если отразить по прошлой налоговой, то, программа при выплате перерасчета все равно пытается его зачесть, просто уменьшая сумму НДФЛ к перечислению». Поясняю: в Ведомости на выплату будет к удержанию становиться сумма уменьшенная на сумму перерасчета. Даже если проведен Возврат НДФЛ, сумма текущего НДФЛ к перечислению уменьшается. Это надо проконтролировать и подправить вручную.
«По поводу прекратить удержание прошлым месяцем и начать текущим, в этом случае не будет какого либо конфликта с док-том перенос данных в нем я указываю вычет с например июня, а в документе удержание добровольных взносов в нпф галка снята с декабря? »
Я не вижу возможных проблем. Можно и через «Изменить».
Под «Рабочим местом» понимается скорее элемент справочника Сотрудники. Рабочих мест несколько, если сотрудник работает по внутреннему совместительству. Кадровый перевод в другой филиал не отменяет удержание.
Доброе утро, вычет с августа будем предоставлять ифнс текущая, подскажите какой период и месяц налогового периода в переносе указывать?
Здравствуйте! Я считаю, что нужно помесячно.