Предоставление соц вычетов с суммы уплаченных пенсионных взносов

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день, сотрудник был принят в начале 2020, с мая создан док удержание добровольных взносов в нпф с включенной галкой «не предоставлять социальный вычет у работодателя», с июня сотрудник переведен в филиал, в декабре подал завление на вычет, подскажите порядок действий в зуп 3.1 для предоставления вычета мая 2020. Вопрос очень срочный!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Должно все просчитаться автоматически, если сбросить в исходном документе флажок Не предоставлять социальный вычет у работодателя». Вычет в полном объеме (с мая 2020) будет применен при следующем начислении зарплаты.
    Этого не происходит?

  2. Вычет предоставляется только за текущий месяц (декабрь)

    1. Да, прошу прощения, не внимательно проверила. Не пересчитывается вычет с начала периода.
      Можно ввести данные в регистр «Предоставленный стандартные и социальные вычеты» документом «Перенос данных». Посмотрите в движениях «Начисления зарплаты» за декабрь, как заполняется строка в движениях. сделайте аналогичные строки с Мая 23020 в своем документе. после этого пересчитайте налог в «Начислении зарплаты».

  3. Спасибо, попробуем, в мае он был в головной организации, а с июня переведен в филиал, если возвращаем с мая то проблем с ндфл не будет?

  4. Предыдущий вопрос возник в связи с тем, что нужно убрать галку из до та удержание …, это следует сделать в исходном докте или создать изменение, или прекратить действующее и создать новое?

    1. Можно прекратить текущее удержание прошлым месяцем и создать новый документ без флажка.

  5. Здравствуйте! Тут методический момент: мы должны вернуть ему эту сумму по прошлой ИФНС или зачесть по текущей? Может быть прошлую ИФНС вообще тут не нужно использовать, и провести перерасчет по полностью по текущей ИФНС?
    Каку ИФНс укажите в регистре «Примененные … вычеты», по той этот вычет попадет в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ. Если отразить по прошлой налоговой, то, программа при выплате перерасчета все равно пытается его зачесть, просто уменьшая сумму НДФЛ к перечислению.

    Напишите. пожалуйста. как нужно отразить данный перерасчет в отчетности.

  6. Добрый вечер, над ИФНС думаем (но совсем поняла фразу «Если отразить по прошлой налоговой, то, программа при выплате перерасчета все равно пытается его зачесть, просто уменьшая сумму НДФЛ к перечислению»). По поводу прекратить удержание прошлым месяцем и начать текущим, в этом случае не будет какого либо конфликта с док-том перенос данных в нем я указываю вычет с например июня, а в документе удержание добровольных взносов в нпф галка снята с декабря? Может лучше через изменить, но в таком случае вопрос — у сотрудника изменилась организация, поле «Рабочее место» выбрано все рабочие места распространяется на все элементы справочника подразделения и организации или только на подразделения?

    1. «Если отразить по прошлой налоговой, то, программа при выплате перерасчета все равно пытается его зачесть, просто уменьшая сумму НДФЛ к перечислению». Поясняю: в Ведомости на выплату будет к удержанию становиться сумма уменьшенная на сумму перерасчета. Даже если проведен Возврат НДФЛ, сумма текущего НДФЛ к перечислению уменьшается. Это надо проконтролировать и подправить вручную.
      «По поводу прекратить удержание прошлым месяцем и начать текущим, в этом случае не будет какого либо конфликта с док-том перенос данных в нем я указываю вычет с например июня, а в документе удержание добровольных взносов в нпф галка снята с декабря? »
      Я не вижу возможных проблем. Можно и через «Изменить».

      Под «Рабочим местом» понимается скорее элемент справочника Сотрудники. Рабочих мест несколько, если сотрудник работает по внутреннему совместительству. Кадровый перевод в другой филиал не отменяет удержание.

  7. Доброе утро, вычет с августа будем предоставлять ифнс текущая, подскажите какой период и месяц налогового периода в переносе указывать?

    1. Здравствуйте! Я считаю, что нужно помесячно.

Комментарии закрыты