Получено требование ИФНС от 18.07.25 о предоставлении пояснений. Не выполнено КС: 1.147. Некорректно заполнен Раздел 3 Код категории ЗЛ. Необходимо сдать уточненный РСВ за 1 кв. 2025 г.

Вопрос задал Нина С.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Получено требование ИФНС от 18.07.25 о предоставлении пояснений. Не выполнено КС: 1.147. Некорректно заполнен Раздел 3 Код категории ЗЛ. Необходимо сдать уточненный РСВ за 1 кв. 2025 г. У учредителя нет начислений и выплат, суммы по нулям. Но программа 1С заполнила Код категории застрахованного лица на него только МС c нулевыми суммами, НР не заполнила с нулевыми суммами. Мы применяем два тарифа и МС и НР. В отчете за 6 месяцев 2025 г программа ему поставила код категории только НР с нулевыми суммами, отчет за полугодие уже сдала. Как заполнить и сдать уточненный РСВ за 1 кв.25 г. по требованию ИФНС? Думаю только на него одного. Нужно ли указывать признак аннулирования сведений о застрахованном лице 010 ? У некоторых сотрудников, кто был на больничном или принятых на работу, зарплата получается меньше 33 660.00 в месяц и ставится код только НР, думаю это верно.

Метки вопроса: РСВ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!

    При сдаче отчета за 1 квартал 2025 г. была ошибка, которую вы описываете — Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильный код категории застрахованного лица в Разделе 3 РСВ по сотрудникам без дохода

    Потребуется подать уточненку по РСВ (как вы и написали). Однако программа при создании корректировочного РСВ сама не подтянет сотрудника. Поэтому вначале создаем исходный отчет за 1 квартал 2025 г. и заполняем его. Подтянутся все сотрудники в Раздел 3. После этого открываем Раздел 3 и оставляем только одного сотрудника. Для этого нажимаем клавишу Shift и не отпускаем ее, двигаемся до страницы с сотрудником, который идет перед нужным сотрудником. Щелкаем по этому сотруднику. Получится, что будут выделены несколько страниц с сотрудниками. Нажимаем правой клавишей мыши и в контекстном меню выбираем «Удалить выделенные страницы». Подтверждаем наш выбор. Проделываем такую же операцию со страницами сотрудников, которые идут после нужного сотрудника. На Титульном листе заполняем поле «Номер корректировки».

    Признак аннулирования сведения проставлять не нужно. Это требуется только, если ошибка в СНИЛС или ФИО — Корректировка РСВ

  3. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать с корректировочным РСВ Раздел 1 подраздел 1 с суммами на всех сотрудников (суммы не менялись)?

    1. Да, в Разделе 1 подразделе 1 заполняем данные такие, какие они должны быть по всем сотрудникам.

    2. Только Раздел 3 заполняется сотрудниками с корректировкой. Остальные Подразделы заполняются на всех сотрудников.

  4. Спасибо большое, Ольга!

    1. Пожалуйста, Нина! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.