Перенос затрат между статьями финансирования

Индивидуальную консультацию запросил Ирина К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день!
Сотрудник относится к 25 статье финансирования. В июле месяце он был в командировке. При переносе затрат с 25 статьи финансирования на 20 статью финансирования сумма за командировку отсутствует. Есть только суммы взносов. Скины прилагаю. Подскажите, в чем может быть проблема.

Все комментарии (25)

  1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, не заполнена ли статья финансирования в поле Финансирование на закладке Дополнительно в документе Командировка.
    Также нужно проверить в настройке начисления Командировка на закладке Налоги, взносы, бухучет в каком положении установлен переключатель Бухгалтерский учет.

  2. Скрины приложила.
    В документе статья Финансирование не заполнена.
    В настройках указано «по настройкам сотрудника»

  3. Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе ЗУП 3.1.34.57, у меня командировка попадает в перенос.
    Может быть командировка отразилась на другой статье финансирования?


  4. Добрый день!
    В отражении зарплаты командировка отражена на 25 статье финансирования.

  5. Конфигурация:
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.40) (http://v8.1c.ru/hrm/)
    Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2025. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)

  6. Добрый день! Похоже на ошибку в программе. Как способ обхода можно попробовать в самом документе Перенос затрат между статьями финансирования скорректировать сумму. Либо в документе Командировка на закладке Дополнительно сразу указать правильную статью финансирования.

  7. Добрый день!
    А если обновить до версии 3.1.34.57 уйдет эта ошибка? Чтобы ничего не править руками.

  8. Здравствуйте! Да, можно попробовать установить обновление.
    У меня релиз ЗУП 3.1.34.57, на нём ошибка не появляется.

  9. Благодарю! Попробуем обновить.

  10. Добрый день!
    Обновили программу до версии
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58) (http://v8.1c.ru/hrm/)
    Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2025. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)
    Проблема не ушла.

    1. Добрый день! Получается ошибка ещё не исправлена. Пока остается только вариант скорректировать вручную.

  11. Благодарю.
    Придется корректировать в ручную.

  12. Добрый день!
    Подскажите, где корректировать в ручную.
    Если я правильно понимаю, то в переносе затрат это не сделать.

  13. Добрый день! Попробуйте в документе Командировка на закладке Дополнительно сразу указать статью финансирования, на которую потом должна быть перенесена сумма.

  14. Получается, если нам нужно с ст. 25 перенести на ст.20 , то в командировке поставить ст. 20?

    1. Да, всё верно.

  15. Поменяла. Но провести не дает. Пишет,что зп/пл выплачена по источнику 25. Скрин прилагаю.

  16. В разделе Настройка — Расчет зарплаты временно снимите галочку
    Проверять соответствие начислений и выплат, после документ должен провестись.

  17. Добрый день!
    Сделала,как вы предложили. Ничего не поменялось. Скрин прилагаю. Помечено желтым. Сумма не появилась

  18. Добрый день! Я имела в виду, что если мы сразу в документе Командировка укажем правильную статью финансирования, то данную сумму не нужно будет переносить документом Перенос затрат между статьями финансирования.

  19. Поняла.
    Просто если сразу в документе Командировка укажем правильную статью,то при проведении программа не будет ругаться. И не надо тогда снимать галочку в настройке.
    А как тогда сейчас быть.

  20. Сейчас можно снять галочку, провести изменение, потом поставить.

  21. Я выше писала,что все это мы проделали. Ничего не изменилось. Суммы как не было так и нет. Желтой стройкой подсвечено.

    1. Попробуйте написать на v8@1c.ru о данной проблеме, разработчики зарегистрируют ошибку.
      Дело в том, что вручную в документе мы большую сумму поставить не можем, он не проведется.
      При проведении документа записи в регистры тоже не создаются, иначе мы бы могли сделать запись в регистр отдельно.

      Единственный вариант корректировки, который сейчас есть — это указать в неё сразу статью на которую нужно отнести сумму, а из документе Перенос затрат между статьями финансирования
      строчку с командировкой удалить.

  22. Доброе утро!
    Благодарю.

    1

Комментарии закрыты.