Здравствуйте уважаемые эксперты!
Понадобилось такое , отчет Отчет «Анализ ЗП по сотрудникам» получить не в разрезе периода начисления, а в разрезе периода выплаты. Возможно ли такое?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Мы можем сделать обор по выплатам (раздел «Выплачено»), которые прошли в Июне. Но на разделы Начислено, Удержано этот отбор не повлияет. Да и не понятно, как такой отбор сделать. Например, если ставим в отборе весь Июнь, то какие начисленные суммы должны попасть? В Июне была выплата зарплаты за Май, плюс еже выплата межрасчетных отпусков и БЛ и аванс за Июнь.
Здравствуйте Юлия!
Мне нужно именно по выплатам, аванс, межрасчет, ЗП за прошлый месяц… Но я думаю что по регистру на котором построен «Анализ ЗП…» это не получится сделать, видимо нужно использовать «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», и там дотягиваться до документов выплат и по «Виду взаиморасчета» или по самому документу вычислять , за что начислена сумма…
Здравствуйте! Пользователи задавали похожий вопрос, мы пришли к выводу, что регистр «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» не очень удобно использовать, т.к. туда пишутся периоды взаиморасчетов. Т.е. если мы выплачиваем зарплату за май 2021 в июне 2022, то в регистре мы увидим май 2021.
Здесь либо какой-то внешний отчет можно написать, где выводить данные в разрезе дат документов. Либо рассмотреть отчеты по учету НДФЛ, там в основном доходы отражаются по датам выплаты.
Спасибо Елена! я пока сделал на регистре Взаиморасчеты с сотрудниками…
Спасибо, что написали, как решили вопрос!