Добрый день!
При заполнении документа выскакивает вот такая ошибка, подскажите с чего начать, чтобы разобраться. Вроде просто зп за октябрь считаем.
Спасибо!
Все комментарии (44)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Да нет, та же ошибка…
Что сделал: перепровел аванс сентября, больше ничего.
Нам не поможет простое перепровести документ аванса сентября. Нам нужно сделать зачет аванса. Это можно сделать 2 способами: или удалить сотрудника из аванса сентября или сделать 2 технических начисления зарплаты за сентябрь. Можно ничего не делать, тогда программа сама сделаем зачет аванса в документе Начисление зарплаты и взносов. Но во всех этих действиях, нам нужно открыть прошлый период.
Мила, а 2 технических начисления это какие? Я создал документ Начисление зарплаты и взносов за сентябрь, туда подбором подобрал нашего сотрудника, у него подборался только НАЛОГ.
А второй какой документ нужен?
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Чуть ранее прикладывала ссылку на нее.
Чувствую, на финишной прямой я!
Да, я понял наш вариант 3-ий…
Создал техническое начисление, далее смотрю разницу между авансом (отчетом подробный анализ) и доходом в расчетном листке.
Может я неправильно считаю, но у него аванс не больше расчетного листка. В аванс 10 976,1 руб, в расчетном листке 11 756,07
Больничный по коду дохода отличается от оплаты по окладу. Программа делает зачет аванса не по сумме всего начисление, а в разрезе кодо доходов. Аванс был начислен в сумме 6860,06 по коду 2000 и 4116 по коду РКСН.
Еще чуть потерпите меня)
Сделал все по плану…
В обоих документах указал доход по коду 2000, то есть 6860,06 руб с плюсом и минусом соответственно.
Но у меня в документе с минусом почему то на закладке корректировка ничего не вылезло а у вас в статье есть.
Вы знаете, даже с учетом того, что на закладке Корректировке нет ничего — теперь у пользователя зарплата октября проводится (создали техничекое начисление и 2 технических документа с плюсом и минусом)
Громоздкий конечно способ)
Может, правда, его просто из аванса сентября удалить. Только вот думаю, сентябрь закрыт, все уведомления в БП отправлены. Ничего не поплывет, если просто удалить?
Вас -сколько угодно)
Меня смущает, что делали техническое начисление на сумму 6000, а незакрытой аванс был на сумму 11. Потерялась сумма РКСН. Так как документ Начисление за первую половину месяца не делает полноценных движений, то ничего не поплывет в учете прошлого периоды. Поэтому можно выбрать вариант и удалить из документа Сентября. Но самое главное — показать расчетчикам, что нужно проверять это месяц в месяц, а не когда уже следующий закрываем.
Корректировка могла не заполнится, тут программа не всегда отрабатывает корректно. Поэтому смело можно ставить ее руками.
Спасибо, Мила!
Памятник вам при жизни за компетентность и терпение!))
Как-то цветами приятней и привычней ))
Рада, что все получилось ❤️