Несколько документов «Отражение зарплаты в бухучете».

Вопрос задал Атурия Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

В реквизите «месяц» – текущий месяц. В результате синхронизации в БП добавляется только новая информация. Каждый раз при формировании надо ставить текущую дату?
Если изменение произошло в прошлом, но еще не закрытом месяце, а в текущем месяце уже сделано 1 или 2 документа «Отражение зарплаты в бухучете», то как в таком случае поступить? Какой месяц в такой ситуации должен быть указан в реквизите «месяц»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Если изменение произошло в прошлом, но еще не закрытом месяце, а в текущем месяце уже сделано 1 или 2 документа «Отражение зарплаты в бухучете», то как в таком случае поступить? Правильно ли я понимаю, что изменения произошли в текущем месяце, так как период не закрыт.
    У Вас есть два варианта дейтсвия:
    или перезаполнить существующий документ Отражение зарплаты в бухучете. В этом документе будет собрана информация за весь месяц.
    или создать новый документ Отражение зарплаты в бухучете. Указать текущий месяц в шапке документа. Здесь будут отражена только та информация, которая не попала в первый документ.
    Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1: бухучет зарплаты и синхронизация с 1С БП . Раздел Особенности документа «Отражение зарплаты в бухучете» и отчета по отражению зарплаты, видео Почему во втором «отражении заплаты» за месяц появляются строки с плюсом и минусом.

  2. Здравствуйте! Спасибо за ссылку. Но у меня вопрос касается ситуации с прошедшим месяцем, но этот период еще не закрыт в программе: Если изменение произошло в ПРОШЛОМ, но еще не закрытом месяце, а в ТЕКУЩЕМ месяце уже сделано 1 или 2 документа «Отражение зарплаты в бухучете», то как в таком случае поступить? Какой месяц в такой ситуации должен быть указан в реквизите «месяц»?

  3. Здравствуйте!
    Предлагаю на примере: сейчас начисляем декабрь. За декабрь уже сделали два -три документа Отражения зарплаты в бухучете. Но мы что-то изменили в начислениях Ноября: или пересчитали документ, в шапке которого указан Ноябрь. Или просто заметили, что какой-то документ Ноября оказался не проведенным.
    Если мы сделаем документ Отражением зарплаты, указав в шапке документа Декабрь, то программа не будет проверять месяц Ноябрь. Заполнятся данные только за Декабрь. То есть какой месяц указан в шапке документа, те данные и будут попадать. Только когда мы в документе Отражении зарплаты укажем Ноябрь — тогда заполнение документа Отражение зарплаты произойдет.
    Получается, чтобы в документе Отражение зарплаты в бухучете за декабрь появились данные за ноябрь — это только вручную внести строки в документ. Причем при заполнении документа повторно или создания нового документа ручные правка ЗУП будет отменять. В таком случае могут появится строки с противоположными суммами.

  4. Здравствуйте!
    В ситуации, которую Вы рассмотрели выше — можно после сделанных декабрем «Отражений зарплаты в бухучете» синхронизировать уточненные (исправленные) данные за ноябрь, создав документ «Отражение зарплаты в бухучете» с месяцем «Ноябрь»?

  5. Здравствуйте!
    Да, технически можно.
    Если были сделаны документы Отражение зарплаты за ноябрь, за декабрь.
    Затем эти данные были переданы/синхронизированы.
    Далее мы создаем новый документ Отражение зарплаты за ноябрь и можем вновь синхронизировать эти данных.Прикладываю ссылку на публикацию: Как перенести документы в Бухгалтерию предприятия 3 из ЗУП 3, если они не появились после синхронизации? . Обратите, пожалуйста, внимание на возможность зарегистрировать документы для синхронизации принудительно.

    1
  6. Спасибо!
    Вопрос закрываю.

    1
  7. Пожалуйста!
    Рада была с Вами поработать:)

Комментарии закрыты.